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老师,公司25年7-9月有一百多万没有报送收入,税务局叫现在更正申报交企业所得税和增值税,成本发票现在开能不能抵,不能抵的话要交好多企业所得税,当时没有把成本票开出来

2026-05-29 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-29 11:03

您好,如果能开回来成本票,做个合同好些

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齐红老师 解答 2026-05-29 11:03

相当于你们前面是暂估成本了

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快账用户2652 追问 2026-05-29 11:16

我们都是在平台上卖东西的,没有合同 都是软件服务费

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快账用户2652 追问 2026-05-29 11:17

当时明月做收入也没有做成本

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齐红老师 解答 2026-05-29 11:19

这种估计不好办了,因为前面没有暂估,而且是税务局要你们补收入

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快账用户2652 追问 2026-05-29 11:20

那怎么办啊,因为老板也不给具体收入和成本,就都没有入

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齐红老师 解答 2026-05-29 11:20

按税务局的来,现在查到了,不是我们想怎么办就能怎么办的

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快账用户2652 追问 2026-05-29 11:24

那就先按照现在的收入报年报,然后弥补之前的亏损,剩多少就交多少吗,还是可以入一部分的成本

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齐红老师 解答 2026-05-29 11:28

你去年没有收到成本,而且也没暂估,成本做不进去的

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快账用户2652 追问 2026-05-29 11:33

那就只能交税了吗

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快账用户2652 追问 2026-05-29 11:37

收入也没做,那是不是要确认成本?

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齐红老师 解答 2026-05-29 11:39

如果这个项目有成 本,可以算进去,但要提供证据

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您好,如果能开回来成本票,做个合同好些
2026-05-29
你好,这样是有风险了。
2025-03-28
那就只能自己用电子表格做了 同时要提示老板,发生了销售,增值税纳税业务已经产生了,如果通过不开票达到不交税的目的 是有税务风险的
2025-11-12
2023 年 8 月的专票现在是否能入账抵扣需分情况。若发票日期在 2017 年 1 月 1 日之后,一般可进行勾选抵扣;若在 2017 年 1 月 1 日之前,因主观原因未抵扣的不能再抵扣,因客观原因(如自然灾害等)未能抵扣的,经核实上报后可能允许继续抵扣。
2024-11-05
同学你好,可以,但是有风险。
2024-03-01
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