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老师,我们公司是做贸易,现在是进项成本短一列的发票没有开回我公司,销项多,需要交增值税,正常业务的成本没有开回来,能咋个做不用交增值税?

2023-07-28 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-28 17:05

您好!这个没办法。没有进项发票谁都操作不了

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快账用户6946 追问 2023-07-28 17:07

无票收入不能做?

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齐红老师 解答 2023-07-28 17:08

你好!你是进项少了。不是销项少了啊。你做无票收入,不是缴税更多?

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快账用户6946 追问 2023-07-28 17:09

销项那不能做成负数的,那样不是销项就少了?进项税不能估做上?

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齐红老师 解答 2023-07-28 17:10

你好!你开红字发票是可以。但是要你的顾客同意

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齐红老师 解答 2023-07-28 17:10

进项估不了,因为你要去系统勾选。系统里面没有,你就操作不了

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相关问题讨论
您好!这个没办法。没有进项发票谁都操作不了
2023-07-28
你好,账上成本不用动,因为你这个实际有业务,但是这个成本和增值税都是不能抵扣的。
2024-12-13
你好你这个做人工成本想税前扣除,需要取得发票或者是申报个税做工资表才可以,你这个有真实才可以,你多做,需要有真实才可以,没有你这个后续查到也是不能税前扣除
2021-06-04
您好,没有结算不确认收入
2023-07-28
同学你好,确实是这样的 你10月份没认证进项税的话,那么就只能按照销项税额缴税了,税负率会很高 税务局要求你们调整到10月申报,那说明增值税纳税义务确实发生在10月了,是你们疏忽漏报了,这已经没办法了,以后月份控制一下税负率把,进项票可以多认证一些。
2021-11-26
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