您好!这个没办法。没有进项发票谁都操作不了
老师,我公司是一般纳税人,是做贸易销售的,也可以出租不动产,现在需要开租赁发票,应该开专票吧,这个也需要缴纳增值税是吧,他没有进行去进行抵扣,交的增值税是不是多了
老师,我们有9万元的货物进项一直没有发票回来,现在已经销售了,我做了正常的货物销售成本结转。老板已经确定没有发票回来了,请问我需要把这个成本转入营业外支出吗?还是分录不变,到时候所得税调增就行
老师,我们公司是做贸易,发煤,火车发,公司这个月购进的销售税票少,正常开出去4列煤票,应该是回票也是4列煤票,但是有一个这个月结算不了,进项税就少一列的,能做无票收入吗?
老师,我们公司是做贸易,现在是进项成本短一列的发票没有开回我公司,销项多,需要交增值税,正常业务的成本没有开回来,能咋个做不用交增值税?
我这里是钢材贸易公司,本来是亏钱的不需要交增值税,但是税务局要求我们交了几十万的增值税,下个月这个公司准备注销了,但是还留有几百万的进项,准备开票把进项用完,开票把进项用完的话就会存在我的销项数量大于进项数量了。这个要怎么处理才好?
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
【董老师,在线吗?有问题想咨询~】
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
公司如果借银行500万作为实收资本投资公司,实收资本就是500万,短期借款500万,资产负债表是不是这么填
无票收入不能做?
你好!你是进项少了。不是销项少了啊。你做无票收入,不是缴税更多?
销项那不能做成负数的,那样不是销项就少了?进项税不能估做上?
你好!你开红字发票是可以。但是要你的顾客同意
进项估不了,因为你要去系统勾选。系统里面没有,你就操作不了