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你好我们个税申报记录2025年全年工资是54030,但是财务公司做账应付职工薪酬全年累计贷方是34590,这两个是不是要保持一致?怎样一笔调成一致

2026-05-29 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-29 11:14

你好,人给我们少做了?按照我们申报的54030做税务报表

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快账用户7247 追问 2026-05-29 11:15

那我账上要怎么保持一致 能不能做个分录一笔调了?

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齐红老师 解答 2026-05-29 11:18

可以的,补一个调整分录

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快账用户7247 追问 2026-05-29 11:18

具体怎么做

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齐红老师 解答 2026-05-29 11:18

借应付职工薪酬 贷银行存款或者其他

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快账用户7247 追问 2026-05-29 11:27

但是这样调的话 我应付职工薪酬期末贷方余额就不对了

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齐红老师 解答 2026-05-29 11:28

咋不对?不对也是没计提呀!你实际发放了

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快账用户7247 追问 2026-05-29 11:44

管理费用本年工资的借方是不是也应该等于应付职工薪酬本年累计贷方

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齐红老师 解答 2026-05-29 11:57

如果工资全部是管理费用就是一致的

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你好,人给我们少做了?按照我们申报的54030做税务报表
2026-05-29
你好;  意思你计提的时候是没有考虑个人社保金额进去是吗  
2023-04-17
您好,同学,请稍等下
2023-05-22
最好是其他应付款或者其他应收款,你做应付职工薪酬的话,虚增了你的工资
2023-05-22
你好,学员,如果你做得是正确的,可以把想法跟事务所的沟通哦
2023-05-21
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