你好,借应付职工薪酬工资 贷利润分配为分配利润 账上红冲,然后汇算清缴。这一部分需要纳税调增之前少申报的这些需要更正申报,已经做了汇算清缴的需要作废汇算清缴然后再去修改。

老师,我做账务处理的时候,我按申报了多少个税就计提了多少应付职工薪酬,没有按当月的工资当月计提,比如现在税款所属期是6月,我申报了员工6月的收入,员工6月发的是5月工资,我做账务处理的时候就直接在6月份计提5月的工资,然后又接着做了一笔发放,这样做有问题吗,我 应该如何调整回正确的
我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦,我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额,后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款,这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊,包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢?我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事,我想让他开发票,然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来,但是之前做账都是做应付职工薪酬,然后附件是银行回单银行回单单备注了工资,我的意思是我想把之前的帐全部推翻,把包工头让他把40万票补上,之前怎么红冲,然后现在做正确的在建工程,不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
老师你好,刚从代账那边接过来,她交接给我的个税人员名单一个法人+老板,申报记录里面也是两个人,因为换电脑了,我直接新增法人+老板两个人报送就可以吗。 但她之前的帐计提的工资计提了一个人,然后用发放工资的时候挂的老板的其他应付,这不是只发了一个人的工资吗 凭证是这样做的,工资表也只有法人一个人。
老师,另一家代账公司和我们刚交接,我们这个月申报这家企业个税,从之前的账里能看到上个月发放的银行流水和其他应收款款项以及应交的个税金额,就是发放的应付职工薪酬,是不是只有把这些数据加起来升报这个月的个税,升报后再把个税冲掉就可以了
我这刚从代账公司把帐接回来然后发现申报的个税和发放的工资完全不一致 从2021年开始就少申报了好多 然后应付职工薪酬也是贷方多计提了这种情况我该咋办
我们打官司,有些款给法字强制划走给供货商,供货商又不给我们发票,我们只有一个判决书,这个可以做为税前扣除吗?
老师好,高企研发买出的废料,做账是要加税额吗?
给车间人员买的意外保险,记到制造费用——人员工资还是记到制造费用——保险
免退税-进项发票税额225.26,出口退税税额225.25,这个有影响吗
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
企业个税申报表可以调吗 我是小规模 我21年发了十几万然后代账公司才只申报了四万多 这几年一直有少申报工作
可以的 可以更正的。
怎么操作呢
自然人电子税务局选择所属区,找下面综合所得申报,找左边报表报送右边更正申报。
我是要更正以前年度的21年的
对的是的,是这么做的。
好像不能 因为不是在我这个电脑里面申报的 我查不到申报表也更改不了
你好,自然人电子税务局可以的,截图我看一下的首页。
换过电脑筛报吗?只要没有换过的话,一定可以修改。
我这是刚接回来的 之前都是代账公司申报的
你好,那就带着纸质的申报表、公章去税务局申报修改