咨询
Q

老师,小规模酒店公司,我们公司3月份扫码住宿收款10800元,手续费20元(银行进账,银行回单收款10800元,显示手续费20,应该总金额是10820元),4月份银行给我们开一张发票手续费20元,3月份和4月份怎么做会计分录?麻烦老师会计分录写一下,看清楚金额,总金额是10820,实收10800,手续费20,3月份分录→借:银行10800借:其他应付款-手续费20贷:主营业务收入10712.87,贷:应交增值税107.13。。4月份收到手续费发票→借:财务费用-手续费20贷:其他应付款-手续费20这样做会计分录对吗?,但是当月这样入账3月份其他应付款会出现负数20,你看一下这样做可以吗?要怎么调整不会产生负数

2026-05-29 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-29 11:15

你好,可以做预付账款核算

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
其他应付款这个不妨碍的
2026-05-29
确定是手续费的,就算是没有发票;也可以先计入财务费用呢
2026-05-29
你好4月收到发票再做财务费用 3月不需要做先
2026-05-29
借银行存款10780 其他应付款20 贷应收账款10800 4月 借财务费用20 贷其他应付款20
2026-05-29
借银行存款10780 其他应付款20 贷主营业务收入10485.44 应交税费应交增值税314.56 4月 借财务费用20 贷其他应付款20
2026-05-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×