你好,给员工租房是属于福利费

我是小规模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且对方开具了房屋租赁发票,我直接计入到了管理费用,没有分摊,现在我要怎么调账,我们软件没有以前年度损益调整科目,也增加不了,我要做哪些分录,,是不是还要调整企业所得税
老师,我们公司租的其他公司的办公场地,对方公司是小规模纳税人,不愿意给我们开具租赁发票,水电费发票也只给我们开收据。对方公司说,如果需要他们开租赁发票,那得我们自己多出12%的税钱。请问这个问题,我该怎么解决?因为没有发票,房屋租赁和水电费的业务都入不了外账,就没法企业所得税税前扣除。
老师,我们公司是去年9月份成立的。租的其他公司的办公场地。租赁合同里面签的不含税金额,所以,如果对方公司给我们开具房屋租赁发票的话,开票税金要我们公司自己承担。因为公司去年不愿意承担这部分税款,所以,对方公司没有给我们开具房屋租赁发票。现在就是有个问题,税款总的金额有点高,领导想把总面积减少,让对方公司发票金额少开一点,这样就可以少承担一点税款。这种方式可以吗?如果租赁发票在这个月开给我们了,我是做账做在今年吗?但实际是去年9月份到今年8月份,一年的房租费用。合同签的三年,租金是一年一付,按照总面积算的话,去年已经支付了一年的租金是12万。这个账我要怎么做?
老师,咨询下,我们公司有涉及到租施工证件的 1、项目备案需要证件,这个避免不了,一直会有 2、中介给我们开具正规发票 3、目前一直的处理方式就是给挂证的这些人缴纳社保,工资只做个人社保部分 老师,这个具体怎么操作才能把风险降到最低呢?
老师您好,公司是一般纳税人法人,他有自有财产把房屋作为办公室经营用房,他如果写无偿使用情况下,是不是房产税和土地使用税则科黑核定公司缴纳,如果自有房产租金租给公司,房产税和土地使用税就不用公司缴纳了 前些日子我们经理用手机代开发票开租金给租赁发票给公司属于租金费用吗?但是由于房租价过低要求提供证明。这种应该情况下应该怎么处理 实际上是经理自有的房产了,租金给我少了还不行,不写租金是不是也不行
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
如果不能给开票开发票的话,你们只涉及到一个印花是
我的意思是完整的税务及税种,没有发票我们所得税就得调增,而且需不需要给个人代扣代缴格个税,这些都需要考虑到老师,请完整回复一下吧
首先如果开票的话会涉及到个人所得税和房产税。
然后这个房租也需要你们缴纳印花税
这个房租给员工租的,其实是计入到福利费的,如果单独给一个员工租的这个就需要申报个税
如果是几个员工,大家一起住的这种就不会缴纳个税