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我是小规模,2025年开了专票,也交完了增值税,一共200元, 第二季度发现重复开票,红冲了,现在账上有100的抵扣税,还挂着,就一直挂着?需要做退税处理吗? 我不想退税,不想整幺蛾子, 2026今年我要做什么处理吗,汇算清缴会让退税吗?

2026-05-29 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-29 13:55

不用退税,账面正常挂账。后续有应交增值税直接抵减,企业所得税汇算清缴不涉及这笔税款,无需额外处理。

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您好同学,汇算清缴是针对所得税,您可以把成本费用调增在105000报表第30行
2026-05-29
你好,今年红冲发票的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款
2023-01-31
同学你好 那你得按照负数来申报增值税和所得税
2023-05-19
你好,同学,对你的1问题是可以进行退税办理的!
2022-01-24
第一个正规的你在汇算清交之前红冲了,可以红冲你的收入,然后汇算清缴申请退税,但是实际操作中,退所得税的有些地区确实很麻烦,税务局需要查账,建议你还是在今年红冲今年的收入。
2022-01-25
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