您好,更正下吧,这样好些

1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【】元;3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【0.62】元;4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。 以上是税务局年度申报风险提示,意思是A105000表中第19行和第20行需要填写0.62吗?
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【0.02】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。,汇算清缴的时候出现的这个风险提示,怎么处理呢,我也没有看到哪里有0.02的数据啊,
企业所得税汇算清缴温馨提示 2023年度企业所得税汇算清缴已经开始。为帮助您更好地完成年度汇缴申报,我们对贵单位上一年度企业所得税汇算清缴申报和本年四季度预缴申报数据进行扫描,发现可能存在一些涉税疑点,现提示提醒如下,请在2023年度企业所得税汇算清缴中予以关注: 一、您单位2022年度企业所得税汇算清缴申报疑似存在: 1.存在税收罚款滞纳金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足额调增的情况。 请您收到本提示后及时排查,对不符合税收规定的,予以更正;并请在2023年度企业所得税汇算清缴中规范申报。如已排除风险,可忽略此信息;如有疑问,可咨询所在地税务机关或12366。 感谢您对税收工作的支持! 国家税务总局东莞市税务局谢岗税务分局
经扫描,您单位可能存在以下风险: ◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【0】元; 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【30549.51】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。 汇算清缴风险提示,但我们去年年度没有税收滞纳金和罚金这块损失啊,还需要调整吗?
老师我想问你一下我现在正在填企业所得税年报然后填完数据之后我点击风险提示服务它这上面显示提示我显示嗯二十行和十九行a一零零五零零和二十行和二十行全是零税收滞纳金都是,零然后您单位入库期,税收滞纳金为1元,说小于入库日期为当年度罚款总额,税收滞纳金总额,请核实。这是什么意思呀,老师?
老师,您好 请问上个月工资没有通过应付职工薪酬,直接写分录借:管理费用,贷:银行存款。这个月想要补计提,是需要冲红整张凭证重新做呢,还是可以直接借贷双方都写“应付职工薪酬”补一下呢?
老师小规模发票入账用勾选么
老师,25年所得税报完,现在提示25年有50元罚款没调增,要填在19行,罚金,罚款这行,查询后,发现填在了第20行,税收滞纳金,加收利息这行,要去修改吗
老师,餐饮成本用什么附件做呢?大概成本多少合适?
有个问题请教一下你,就是一般纳税人2026年1月份销售开票(其中一部分金额是2025年),客户因经营不善倒闭,现做货物销售退回,发票已经冲红,那会计分录怎么写呢?(2025年那部分销售金额要做结转吗?)
老师,之前别人发我百望智能赋码的链接,现在分类编码更新了没有现代服务和生活服务了,可我这个现在还没更新,您给我发个更新后的吧
老师,你好,以前开的 知识产权服务*专利代理费 今天开票不让开了,得开 生产生活服务*专利代理费 体育服务*场地费,也换成 生产生活服务*场地费 对吗?
公司收入,对方直接打到法人账户,不让我们开发票怎么办
公司起初购买车辆,购买时是通过二手市场购买,现在公司把车辆通过二手市场卖给了个人,二手市场给对方开具了销售统一发票用于过户,对方不要求公司开发票,那么公司收到钱是否算未开票收入进行申报
4.3好认证的出口退税发票一直显示未稽核状态什么原因,二类的企业