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老师,您好 请问上个月工资没有通过应付职工薪酬,直接写分录借:管理费用,贷:银行存款。这个月想要补计提,是需要冲红整张凭证重新做呢,还是可以直接借贷双方都写“应付职工薪酬”补一下呢?

2026-06-01 15:39
答疑老师

齐红老师

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2026-06-01 15:40

您好,红冲重新做好些

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您好,红冲重新做好些
2026-06-01
您好,是可以的,没问题
2022-03-21
你好是的你的会计分录是对的
2026-01-14
你好,直接就不用管了,你今年开始通过应付职工薪酬来。
2022-06-14
你这个红冲的不对,你这样的话,长期待摊费用有借方余额2000,然后管理费用少做了2000 你看下是吧
2026-02-27
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