你好,先把收到发票这部分冲减,然后再按照拿到发票这部分金额正常再做一遍会计分录

老师,有一笔暂估款,今年6月暂估的,到11月底,我冲了700多万,这笔暂估款是不可能有发票的,只是因为当时收入太大,不想交这么多税才暂估的,我12月是全部冲回,还是23年5月底冲回就可以老师?
老师请问:收到三张发票共24956元,有17785元是去年的货款款,今年的7171.6元。去年是代账公司做的没账,去年的货也用掉了,今年的7171.6元暂估了,收到发票我现在只能冲7171.6元的暂估,去年的怎么做账?
老师请问:收到三张发票共24956元,有17785元是去年的货款款,7171.6元是今年的。去年是代账公司做的没账(去年的没有做应付也没有暂估),去年的货已用掉了,今年的7171.6元暂估了,收到发票我现在只能冲7171.6元的暂估,去年的怎么做账?
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
老师好,请问下我23年申报时多申报了成本,但是账务上忘记做暂估,今年收的发票全部计入今年的成本了,现在怎么做账能把账税调平呢
老师。就是公司所有费用工资,我全部走管理费可以呢,
老师,您好,我们公司收到客户的承兑汇票,然后直接背书给我们的供应商,这个分录怎么处理呢
老师咨询一下,开票时销售方名称,纳税人识别号不显示该怎么处理一下啊
老师,购买冰箱1500元,这个怎么写分录啊,要不要记固定资产还是一次摊销
生产企业的成本会计和代账公司的合规会计,您帮我分析一下吧
老师,我公司是有限责任公司,公司管理者不是股东和法人,向公司借款,年末未还,需要缴纳什么税
早上好老师!小企业会计准则的,25年汇算清缴交税费1.45万,请问怎么做分录呢
工商年报里面有一个税务栏,是填写什么的?打不开的
老师 我想问下就是我们工厂是做铝合金的 品类很多很杂这种怎么做啊
老师,本月有一笔未发货先开票的,做账未确认收入,只确认了销项税的金额,报增值税时国税的收入跟财务的对不上,或者账上的也直接先确认收入可以吗
然后中间的差额也就是没有发票的部分,直接冲减