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老师我公司上年暂估211237.7元,全部现金付款了,今年5月收到发票100791.96元,我怎么冲上年暂估做账,科目才能都冲平

2026-06-04 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-04 10:24

你好,先把收到发票这部分冲减,然后再按照拿到发票这部分金额正常再做一遍会计分录

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齐红老师 解答 2026-06-04 10:25

然后中间的差额也就是没有发票的部分,直接冲减

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你好,先把收到发票这部分冲减,然后再按照拿到发票这部分金额正常再做一遍会计分录
2026-06-04
您好,那您1更正去年错误年报,或者都计入当期损益
2023-08-09
23年五月底之前红冲就可以的,汇算清交之前。
2022-12-05
同学你好 去年暂估的要红冲吗
2023-08-09
您好,做在1月不影响啊,冲销一笔在做一笔就是0,如果是专票最终只是多了进项税额
2025-01-13
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