不行。 客户来料 2500 视同作价销售,总收入 = 90000。 分录: 借:银行存款 87500 借:原材料 2500 贷:主营业务收入 90000(含税再拆分税额)

老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
老师,我们是外贸公司,跟客户交易是C&F价(其中运费1万元),借:应收账款:50000,贷:主营业务收入40000,其他应付款10000,银行支付运费时,借:其他应付款10500,贷:银行存款 10500,收到运费发票时怎样做账呢?
老师,要是这种情况呢,我4月开了一张发票600元,客户付了500,5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗?可以这样操作吗?做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
老师好,我公司小规模,7月预收客户租赁费40000元,8月开票普票确认收入,8月收到47500元,发票金额87520元,客户转账抹零20元,分录这样做对吗?借:预收账款-A 40000 银行存款 47500 财务费用 20 贷:主营业务收入-租赁费 86653.47 应交税费-应交增值税866.53
老师我们是酒店行业的,散客住房都是我们酒店用POS机扫客人的二维码收款,公户是隔日清单到账,公户到账我都是先做 :借:银行存款,贷方 预收账款拉卡卡POS机商家-,然后月底统一做收入时从借方是:预收账款-拉卡卡POS机商家- 贷方是主营业务收入,现在有碰到客人在POS机上多刷了房费500元,但是我们退款给客人时是用公户直接退款到客人私户上的,没有用POS机原路退回,这个账要怎么做平
老师,客户购我们公司防火门,货款是90000元,客户自带原材料防火门粉末2500元,公司收客户款87500元,可以直接这样做吗,借:银行存款87500元,贷:主营业务收入87500元
老师,A是B的股东,A投资B 1000万,现在只能收到200万,A是企业,现在做股权变更个c,c是个人 A收到这个200万的时候怎么做账呢,之前挂长期股权投资是挂了1000万的,申报这个200万企业所得税的时候,在哪行填列呢?
社保费缴费工资低于个税工资薪金,存在未足额申报缴纳社保费风险 , 是啥意思?申报基数个税和社保都啥要求?
老师,如果上年末有净利润,当时提了盈余公积,今天1-5月都是亏损,需要每月做分录调整盈余公积与未分配利润吗?
老师,请问本月只开了2张发票,共计777985.55,怎么税款所属期应补(退)税额显示94872.92,增值税89502.76,附加税5370.16(朴老师)
老师,减除办税员,点删除了,跳出来要验证,验证后,又说超时,好多次了,
老师,公司一名员工,25年12月的时候把奖金合并工资计税了,但是后来发现,奖金应该作为全年一次性奖金收入单独计税,现在还能修改吗?还能作为25年的全年一次性奖金收入吗
请问老师公司为货物劳务纳税人,但是公司出租厂房收入申报在本期销售情况明细里面第四行第一二列填写不动产销售额和税额对吗?第12列不动产扣除项目本期实际扣除额要填还是不用填呢
注销,应付职工薪酬科目贷方怎么清理
出口日期为5月30日的报关单,没有开发票,直接报无票收入。6月把发票开出来,下个月申报的时候无票收入填负数就可以了对吗?
老师,客户先来粉末2500元,我们再加工生产销售的