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老师,采购设备,31310元,采购欠款,我分录是借:固定资产31310,贷:应付账款-XX分公司,等我下个月支付设备款,我借:应付账款-XX公司贷:银行存款。对吗老师?

2026-06-08 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-08 11:23

你好,没错的,是这么做账的

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你好,没错的,是这么做账的
2026-06-08
你好,如果你不需要清楚的知道你们什么时间支付给母供应商多少钱,你可以选择第一个。
2022-01-14
借固定资产贷应付账款应该做这个。
2022-06-29
同学你好 如果只是单纯地农行 XX 支行汇入公司对公账户 20 元,又从对公账户付款给农行 XX 支行 20 元,这种情况可以这样做分录,但不是唯一正确的做法,也可能存在更简洁的处理方式。 如果只是单纯的资金往来且没有特定业务背景,这种分录处理是可行的
2024-10-23
你这笔分录不对。预付款的时候借预付账款贷银行存款。然后工程上用的时候借在建工程贷预付账款。 然后没有付款的。借在建工程贷应付账款。 或者用预付账款也行。 然后再付款的时候借应付账款贷银行存款。 完工,转到固定资产是对的。
2023-04-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

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