不是全国统一硬性政策,但多地实操收紧。总局没发文规定一人两户个体户一律不准定额,但多数地区新办不再批定额,原有定额到期基本不给续,强制转查账,传言不算纯瞎传。

郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师,我出纳也收银还管库,老板2个公户pos 机1个个人户pos 机,收钱都让我控制在季度30万入账公户,大部分都入他个人户,然后入到公户的每笔收入都让我做一张相应的消费项目表就是登记了个营收表,也让我登记,内容都是入到公户的产品名称,数量,卖了多钱,说给对外检查看的,肯定和库房对不上的,我们的发票的开具和账都在代账公司做的,我们这个行业基本不开发票,客户也都没有这个需求,老师,如果来检查,我做的这岗位工作有风险吗
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?我们会计说的只确认收入联营,不结转成本,挂应付账款,那这个分录咋做的呢?
老师你好,我们是出口退税企业,外币户每月都有余额,月末按照最后一个工作日的汇率*外币户期末余额,和账套的金额不一致,我需要调吗?
老听他们说新政策出来后,有2个个体的不让做定额定量核对,即使做了也会统一按照查账征收处理,这个瞎传还是真的
老师早上好,公司对公账上支付给非员工的误工费怎么做账?只有银行回单,其他都没有
请问,2025年公司暂估费用200万,2026年汇算清缴时应未收到相关发票,在汇算时已调增 ,但因是亏损状态不需要补税,在2026年的账务上怎么处理
老师,情况是这样。税务会计先报税,我后结完的账,增值税对不上。我能不能下个月调整呢?
工程结算书出来以后,与之前入帐暂估数不一致,怎样调整账上的在建工程,和应付账款
老师们好,问下费用报销流程及报销单什么时候入账
机器维修类之前都开劳务费,现在可以开现代服务劳务费吗
在电子税局里导出收具发票明细,如何知道哪些是还没认证抵扣的呢
个税附加扣除3岁以下的,在这公司入职当月添加育儿补贴是按1月份开始算扣除数么还是按当月添加该公司的时候算起?