你好,付货款记入到应付账款或者是预付账款

之前借款给一个公司20万,做的分录是借其他应收款贷银行,现在他们不付款,每月我们向他们采购东西,他们开发票给我们,货款直接抵扣,分录怎么调整,
老师,我们公司规模小,其他应收和其他应付做通用处理,现在有个人借了款采购,用其他应付来做,同时银行存款减少,这个分录应该怎么写
老师,供应商代我们收了一次款,也不给回我们了,就当作我们预付供应商的款,后面抵扣货款。这怎么做分录,借:其他应收款-其他 贷:预收账款 再借:预付账款,贷其他应收款-其他,吗?
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师您好,我们现在公司应收账款收不回来,我们又欠两家供应商货款,做个一个代付协议,欠我们公司钱那家公司帮我们付我们欠款的两家公司钱,我这样做的分录对吗借:应收账款贷:应付账款—某公司 —某公司
向个人借现金存入银行,可以直接做:借银行存款贷:其他应付款吗,中间省去现金会计分录
老师好,我们是购买方,销售方在本月给我们开具了红字发票,红冲蓝票是3月份开具的,我们需要做什么处理?
月薪2万,扣除专项扣除及其他费用扣除后应纳税所得额为8000,请问月度申报个税时适用的税率和扣除额分别是多少?
老师请问小时工什么情况下生产生活服务费*开劳务派遣服务费,什么情况下开生产生活服务费*人力资源服务费?两者有啥区别
你好老师,我公司现在有一个项目需要到一些农民工去做一些木工,安装,拆模,清理材料,按工程量结算工资,面积约2500平方的,这些农民工的工资,我要怎么处理更合法合理,我可以去申报他们的工资收入吗?但是因为没有买社保的。
郭老师有空接问题吗郭老师在不
老师如果一个公司和我们有借款 记得其他应收款 我们又付了这个公司货款 我怎么做分录
老师。分公司和总公司汇总纳税。税务上要怎么做筹划。应注意什么?
老师,我们公司新成立了分公司,我想了解一下选择独立核算和非独立核算的区别是什么,两者又要注意些什么
您好老师:金蝶云专业版已验收的发票,跨越外6月做红字冲红重新验收,但是做完红字发票后,在做正式发票时无法做账了,怎么办正确?
老师不是一个公司计入什么科目就一直计入什么吗?我有点混淆了
您可以给我举例说下这个吗?
借款和你们之间的货款要分开核算
如果我们两个公司会账户付货款 是不是挂了预付账款 不管谁给谁付货款都要挂预付账款是吗?
会相互付款
对,先付钱就是计入到预付账款
如果归还欠款就是应付账款