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在年报或统计填写应交税费时,报表有这个项目和金额,但实际是小规模纳税人减免了增值税的税款,那这个应交税费是填0或者是减了增值税后的金额吗

2023-10-30 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-30 16:45

减免的税不算税款哈,

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快账用户3792 追问 2023-10-30 16:48

就是即使报表有显示应交税款,但要按实际减免的扣减出来是吗

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快账用户3792 追问 2023-10-30 16:48

这个按完税证明那个税款填是不是最准确

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齐红老师 解答 2023-10-30 16:50

是的,按完税证明填报就是

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减免的税不算税款哈,
2023-10-30
你好 你是不是代开已经交了 没法抵扣了
2022-07-14
你好,本期不抵扣的话,本期实际抵扣额那里就填写0
2022-01-10
你好,你也可以结转到结转到转出未交增值税
2023-07-14
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