同学,你好 需要调增的
2022年暂估了一比成本分录,直接是借:主营业务成本140万。贷 :应付账款-暂估140万。我现在汇算清缴调增加,是填在A105000表 45行 其他栏吗?还是填在哪里呢
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
去年暂估的成本,在次年汇算清缴前冲销了,分录做的是红字借:主营业务成本 贷红字:应付账款-暂估 还有一笔借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润,我想问下那汇算清缴需要调整吗,年度财务报表需要调整吗
2023年年底,暂估了一笔成本50万,在汇算清缴前成本票只收到了30万,还有20万的成本票没收到,那今年这个账务处理完怎么做,去年做的是,借主营业务成本50 贷其他应付款50,然后今年收到的30万成本票,我是这样做的,先冲红原来暂估的成本借主营业务成本-30贷其他应付款-30然后接着又做了一次正数的,借主营业务成本30贷银行存款30,不知道是否正确。
员工扣掉社保工资有小数点,比如扣完社保后实发3029.6元,按多少发工资合适,计提工资按多少元计提
老师是,算成本的时候是不是就是算的不含税的价格
老师,请问劳务工的工资可以跟正式员工一样在同个工资报表里面吗?然后个税单独申报?
老师,商贸业,收到货物的进项票,还没有销售,可以做抵扣吗?
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?可以做成本扣除么?
老师,公司要注销的话,工商年报中显示是异常,不在营业地址,请问这个怎么解决?是先移出异常还是先减资做业务最后再搞这个?
请问老师,个税由公司全部承担,员工不出。然后计入管理费用,这个汇算清缴需要调增吗?
老师好。我想问下。我是商贸有限公司,现在销售建筑模板,方木。混凝土。等建筑材料,我开票时。工厂比如给我开50000张模板。我只能开出去50000张吗?是否能多开点,如果按照他的数量。那么不就达不到商贸公司税负率了吗?像我这种商贸公司税负率控制再多少合适,企业所得税不是利润的25%的减免20%吗那么它的税负率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,还是就报表自动生成的填
老师,建筑业成本票怎么算
老师,您好。我们去年主营业务收入有500多W,为什么信用等级评价年度内无生产经营业务收入?
需要考虑今年发生收入和支出吗?
同学,你好 不是24年的,不考虑
那在汇算清缴之前没有用完,就都要调整吗?
同学,你好 嗯嗯,是的