您好,记入到固定资产了,季度报所得税的时候可以加速折旧

老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,我前两天去面试了一家建筑公司,他们做的是房建项目这块,但是他们是挂靠的有特级资质的大型建筑公司或者国企这种,项目的话倒是有7个的,形式上是他们公司的负责人担任被挂靠公司的项目经理,我们这边的财务相当于就是他们的项目会计,由我们来做项目的独立核算。就是纳税申报这块,也是由我们挂靠企业来申报吗?还是,由他们被挂靠方来纳税申报?
老师们,我们是建筑公司(一般纳税人企业),有些项目资质不达标,所以我们就找有资质的公司挂靠项目,那么我们与被挂靠方企业办结算时要扣除管理费,如果我们开增值税专用发票他们,那在结算款中只扣除附加税和印花税,但是如果我们开成增值税普通发票,那在结算时还得扣除增值税的部分,我在刚刚交手额会计她是用excel表格把开普通结算的这种项目,按照项目开给被挂靠方多少销项与实际项目成本进项抵扣后的增值税结算,也就是她得用这种办法把每个挂靠的项目单独要计算出需要承担的增值税,先不说她这种计算工作量太大,不知道这么核算是否合理正确呢?
老师您好,我公司挂靠建安企业承揽了一个工程,利用被挂靠方的名义采购一批材料进行了公对公的付款,对方也开了专用发票,但是材料并不是我们项目耗用,只是利用我们项目进行合同走账付款,那我们取得的这张进项涉及虚开吗?能否所得税前扣除,实质上我们项目也需要这种材料只不过,我们项目私下跟木工包工包料了,一般很难发现材料不是我们本身项目耗用
老师,我们是建筑企业,我们是被挂靠方,今年1月挂靠方的项目经理在我们公司缴纳社保了,他们把钱交给了我们,我们没做账,然后给他们交了社保之后,我公司做到了管理费用里面税前扣除了,我没有给他们申报个税,税务所说让我们纳税调增,这可怎么办呢
火车票有行程单吗?谢谢
监理公司开具的监理费发票需要缴纳印花税吗
老师,我们是建筑施工企业,接了一个挂靠项目,别人挂靠我们。用我们企业的名义买的搅拌机,这个搅拌机就是这个挂靠项目用的,这个搅拌机是按月折旧呢?还是季度所得税一次性税前扣除呢?
因进项发票异常,更正增值税报表后,年度企业所得税需要调增,应该填报表的哪行
老师你好,我公司购买的石榴,进项发票注明免税,总额是8280元,请问收票后的会计分录怎么做,具体到税额
老师,我们收到一张小规模纳税人开具的3%的农产品专票,是可以自行按票面不含税计算按9%扣除对吗?
公司减资了原股东实缴了500万,现在注册资本改成50万,怎么做账啊?
老师好,预算一体化系统,政府采购,采购计划,怎么操作
老师,我们是游泳馆,搞游泳培训的,现在有一个监管托管账户,学员先转费到监管账户,监管账户再每月跟我们结算,我们每月收到监管账户的收入这个会计分录分么做啊
请问老师,给员工发辞退补偿金,需要在转账时备注上什么?还是不备注好?怎么降低风险
我们还接别的挂靠项目,所以我就想问问这个固定资产在报企业所得税是否需要一次性扣除,因为一次性扣除还得在做2026年汇算清缴以至到以后的年度都得调增补交企业所得税,对不对?
对的,你加速折旧了,,但是账上还是按月计提折旧,所以还是纳税调整增
所以,老师,我不一次性扣除,按月折旧,行不行?
行,按月计提折旧也行, 不是必须加速折旧的