您好,您有没有认证记入到应交税费应交增值税待认证进项

当月进项大于销项没有抵扣完,到了期末产生了留抵税额应该怎么做分录
这个月抵扣时发现进项大于销项,可以做留底税,下月再次抵扣是吧?那当月的收入分录该怎么做呢?
老师,8月的进项票已经抵扣了,9月份需要退回,9月份的抵扣怎么做,分录又怎么做
未认证、未抵扣的进项税账务处理 1、这个月300元购买了商品,银行支出300。怎么做分录、 2、然后下个月认证了 抵扣了,下个月怎么做分录。
当月抵扣当月转出的进项税转出,应该怎么做分录呢
税局通知调整社保基数,怎么处理,个税申报高社保基数低
我司正常交易取得对方虚开发票,做了进项税额转出,这种情况,我司的损失有什么办法补救
工资和奖金按照权责发生制申报的,要不要改成收付实现制呀
老师,固定资产清理,出售价,高于固定资产清理,入哪个科目
老师,你好,企业以前集资未入账,法院起诉返还一部分,怎么记账?
企业变了股东,税务系统怎么查企业信息股东更新了没。说下操作流程
老师,如果是跨年度的暂估,出库少暂估或者多暂估 应该怎么做分录,
新建账套录入期初数据要试算平衡吗?
谁有员工手册的模板可以发一个吗
老师您好现在我们单位每个月计提当月的增值税以及增值税附加税,六月份还有印花税,我不知道这个印花税用不用计提
下月认证了,再转到应交税费应交增值税进项税额里面
没有认证
对,上面就是没有认证的