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当月未抵扣的进项 期末怎么做分录 下个月抵扣了又该怎么做分录

2026-07-06 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-06 17:57

您好,您有没有认证记入到应交税费应交增值税待认证进项

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齐红老师 解答 2026-07-06 17:57

下月认证了,再转到应交税费应交增值税进项税额里面

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快账用户1193 追问 2026-07-06 17:58

没有认证

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齐红老师 解答 2026-07-06 17:59

对,上面就是没有认证的

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您好,您有没有认证记入到应交税费应交增值税待认证进项
2026-07-06
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-02-17
您好,同学。二者对冲即可。 借:应交税费-应交增值税(销项税额)1000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)1000
2023-10-22
同学你好 是专票吗,同学
2022-10-23
您好,当月入账计入应交税费-进项,下月入账计入应交税费-待认证
2025-12-25
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