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老师您好,月末应交税费-应交增值税(销项税额)100万,应交税费-应交增值税(进项税额)30万,请问月底怎么做分录结转啊

2026-07-08 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-08 09:37

你好,可以这么做 借应交税费应交增值税销项税额100 贷应交税费应交增值税进项税额30 应交税费-未交增值税70

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快账用户8574 追问 2026-07-08 09:39

需不需要用应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目过渡啊?

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齐红老师 解答 2026-07-08 09:40

可以通过这个科目过渡一下

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齐红老师 解答 2026-07-08 09:40

直接按照我说的这么做也可以

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快账用户8574 追问 2026-07-08 09:40

有没有过渡的必要,不过渡的话有啥影响不?我本人也不想过渡,太麻烦了

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齐红老师 解答 2026-07-08 09:42

这个没啥影响的呢

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快账用户8574 追问 2026-07-08 09:42

好的,日常中都是用的您这种方法是不?

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你好,可以这么做 借应交税费应交增值税销项税额100 贷应交税费应交增值税进项税额30 应交税费-未交增值税70
2026-07-08
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-06-26
对的,同学,你的理解是正确的
2024-01-11
您好!这个可以不用做分录结转
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