同学,你好
先是付款,
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票入库
借:库存商品
贷:预付账款

老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师,门市部货到了,然后申请付款,但是发票没来,会计分录怎么做?意思就是货到仓库了,再申请付款,但是发票还没来,这会计分录怎么做?
老师,请问货款分两次付,怎么做账?我们公司是先付款后到货,到货时进销存入库会做,借:库存商品 贷应付账款,我要怎么做呢
公司购买仪器款,先支付定金,之后收到货按库存商品-暂估入库(没收到发票时候做暂估入库)然后销售出去结转成本,最后收到发票再转到库存商品,请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷:预付账款
老师好,咨询下,预付供应商货款,暂估入库了,后期收到这张发票,这些会计分录怎么做呀?
你好,福利费并入工资一起申报,怎么做分录?计入应付职工薪酬-福利费还是应付职工薪酬-工资?
25年资产负债表的科目分析,这个如何弄呢
老师 买了货架先是付款,然后收到发票 还要入库 我会计分录怎么做呀?
老师好,年度纳税证明是上年实际交的税,还是上年所属期内应该交的税呢
老师,我们公司承担个人去税局代开蔬菜发票交税的钱645.22,内账入账什么科目?
老师好,小规模纳税人减按1%缴纳增值税,确认收入的时候是用含税金额除以1.01确认收入,还是用含税金额除以1.03确认收入,差额做营业外收入。
老师,社保调基数写工资,工资金额是写每个人去年全年实发金额的平均数吗
对方是用公司二级账户付的款(属于一个部门的账号),但是对方回单显示是总账号,下面有备注二级账号序号和部门,现在这笔款要原路退回,对方说要打到二级账号上,公司名称不变,这样可以吗?
我们有个装机服务,包公包料的,合同价格是总价的没有单独区分,开票的时候可以按照建筑服务安装费来开吗?
老师,账上挂了好多年,应收账款,应付账款,预付账款,其他应收款,其他应付款,这个怎么处理呢
不是入库没收到发票还要做暂估那是怎么回事 我混淆了
不是还有一步应付账款 暂估 贷预付账款吗?
同学,你好
暂估是没有发票,货物已经收到
我们这个货架是放生产产品的
同学,你好
那不计入库存商品,直接计入制造费用,如果金额大,计入固定资产
可以计入低值易耗品吗?
计入低值易耗品需要摊销吗?
同学,你好
是可以的