
发给员工的礼品并入工资申报怎么做账是借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资,还是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费
老师,给员工的福利计入相应的费用,还需要多些写一个分录,借:应付职工薪酬—福利费 贷:应付职工薪酬—福利费吗?
老师计提借管理费用\\\\工资8000,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000,应付职工薪酬\\\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\\\工资9000,这怎么调账?
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你好,福利费并入工资一起申报,怎么做分录?计入应付职工薪酬-福利费还是应付职工薪酬-工资?
25年资产负债表的科目分析,这个如何弄呢
老师 买了货架先是付款,然后收到发票 还要入库 我会计分录怎么做呀?
老师好,年度纳税证明是上年实际交的税,还是上年所属期内应该交的税呢
老师,我们公司承担个人去税局代开蔬菜发票交税的钱645.22,内账入账什么科目?
老师好,小规模纳税人减按1%缴纳增值税,确认收入的时候是用含税金额除以1.01确认收入,还是用含税金额除以1.03确认收入,差额做营业外收入。
老师,社保调基数写工资,工资金额是写每个人去年全年实发金额的平均数吗
对方是用公司二级账户付的款(属于一个部门的账号),但是对方回单显示是总账号,下面有备注二级账号序号和部门,现在这笔款要原路退回,对方说要打到二级账号上,公司名称不变,这样可以吗?
我们有个装机服务,包公包料的,合同价格是总价的没有单独区分,开票的时候可以按照建筑服务安装费来开吗?
老师,账上挂了好多年,应收账款,应付账款,预付账款,其他应收款,其他应付款,这个怎么处理呢