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请问,销售2000的商品,增值税申报无票销售额,是用2000/1.01这个金额填列吗

2026-07-08 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-08 10:52

您好,是的,就是这样的

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快账用户7489 追问 2026-07-08 10:54

我入账凭证是借应收账款2000 贷主营业务收入2000,这样就不一致了

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齐红老师 解答 2026-07-08 10:55

做账
借:应收账款2000
贷: 主营业务收入
应交税费
要把税计提出来的

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快账用户7489 追问 2026-07-08 10:56

这个在一季度30万内,免增值税的,也要计提出来吗

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齐红老师 解答 2026-07-08 11:04

是的,这个也要计提出来的

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您好,是的,就是这样的
2026-07-08
同学你好 对的,是这样计算的
2025-10-26
你好,销售额按照2000/1.13申报的,增值税2000/1.13*13%
2026-01-08
是的,印花税计税金额里包含申报的无票销售额
2025-10-16
不含税销售额填在未开具发票销售栏,对应6%的税率
2023-05-09
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