需要填写销售额才能出来税额。
老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
房地产企业还没有正式开销售发票,按预收款预缴的增值税,每月报税时除了填写《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》,申报时是不是还要填写在申报表主表第28栏①分次预缴税额栏次?还是等到开正式发票给业主时,即有销售额时再填写增值税纳税申报表(主表)第28栏?
汽车4S店用于赠送的精品没有开具发票,视同销售的情况下冲减了库存商品,在增值税纳税申报的时候无票收入栏次用写销售收入吗?还是不用填写销售额,只填写无票收入的增值税额就可以
小规模纳税人2022年第一季度没有开票无票收入填写在报表的第一栏还用同时填写在‘其他增值税发票不含税销售额’那一栏吗?
老师你好,可以私信你吗
老师,个体工商户,公户的钱转到老板私人卡有问题吗
8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?
个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?
那么在会计做账时需要确认收入吗
你好,可以确认收入的,这样你的增值税收入和所得税的收入就一致。准则里面,是不需要的准则的是借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项。