同学,你好
提供科目明细表,指出进项大额留抵27万多。
告知老板进项长时间留抵,会引起税务局的关注

老师,我想再请教您一个问题,我这边九月份没有开销项专票,只开了一张普票,还有70多万的无票收入,我进项却很多,我该怎么操作呢?
老师你好,请教一个问题我现在留抵未认证金额:1581766.48,税额合计:216054.56,我这个月开票100万(出口报关普通发票),怎么计算我最后会剩余多少留抵金额和税额还有退税金额会是多少?求解答,非常感谢
老师,我们公司去年成立的,目前业务不太多,每月开出发票金额也不大,每月大概几万块,老板开进来一张60万的进项,进项不能部分抵扣,那是不是未来几个月都有留抵,不能交税
老师,财务计算好差多少票进来,怎么和老板说呢,是说一个精确到小数点的金额,还是一个大概告诉老板呢,还是进来的普票不抵税要去计算吗
老师,目前公司6月跟7月各有进项税额留底1.5万左右,如果我8月开票的话留底的税额是按多少算呢?,1.5万还是3万呢?还是说只看7月申报的增值税报表的那一栏期末留抵的税额就是截止到目前还可以抵扣的税额呢?
老师 生活垃圾费 做到哪个科目里面
老师你好 请问一下我是小规模公司,比如我上个季度开了一张专票,已交税款了,但这个季度已红冲出来了,这个季度7-9月,10月报税时会有影响吗
进项大额留抵27万多,无普票,怎么跟老板说后期多开普票
有老师在吗 我要问所得税的事
a 我公司在别家占股90%然后去年转了股,转另外一家公司,然后我公司需要缴纳什么税?平价的转,已经在别家公司工商走完流程了,
小规模第二季度开了发票超过免税额,有什么办法不交税吗,下个季度冲红发票可以把税额退回吗
2018年的已经报送的财务报表怎么查不到了
有老师在吗 问企业所得税
老师对方给我们开票开1%的施工费,他大勒,是不是就得是。建筑服务啊,那后面写安装调试,还是说安装呀,带上调试俩字可以吗?
老师 请问我填个人经营所得税时 这个怎么填?
怎样专业的跟老板说
我现在必须做进去
要不要企业所得税要交6万多了
同学,你好
我现在必须做进去??
做进去什么??