您好,不是必须通过这个科目结转的

老师请问进项税额转出还用通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目过渡吗?还是说直接就结转到应交税费-未交增值税呀?销项税和进项税的差是必须通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税过渡是吗?
增值税一定要先转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目后,才可以转入应交增值税-未交增值税科目嘛?
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
老师,一般纳税人月底都要结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月初交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 【应交税费-应交增值税-转出未交增值】这个科目的余额一直累积在那吗?需不需要把它怎么平一下?
老师,期末计提增值税必须是, 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税吗 可以不通过“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)”这个中间科目吗,直接进项税和销项税反向结转然后差额记在“应交税费—未交增值税”吗
老师你好,我家是做货代的,我们7月份想给我们的供应商付款。但是因为供应商已经没有发票额度了,他只能在8月1号开给我,是6%的专票。但是我我家的销项发票已经开出来了。这样我家的销项税额已经产生了,但是进项税额还没有进来这种情况需要怎么处理呢?只能先交税吗?下月再留底吗?
老师 关于通行费的发票是都开具普通发票 但是普通发票也能抵扣吗?
《道路运输经营许可证》和车辆《道路运输证》是一个证吗
您好老师!公司哪些人员可以不交社保?
公司一直有做库存,但是进项是比销项晚回来的,如果销项已出库存,进项暂估后没有回来票,账上要怎么处理?
数控机械公司 会计核算成本这么入手
你好,老师,分公司和总公司的合并报表,是季末做,还是年末做呢
老师好,公司是建筑公司,每月做账先做发票,付款的时候付款申请单后面把发票和回单都附上可以不
个人的车辆,可以办个体户,开票给公司吗,需要办营运证吗,如果一个月3000运费,开给公司,要交多少税
老师,我是合伙企业。分配了。但先不想减资。是挂其他应付款还是其他应收款
我可不可以这样:借:应交税费-应交增值税-销项税,贷:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-未交增值税?
没问题,你可以这么做,这么做其实更省事儿