
我们收到对方多开具的一张发票,税务上进行了全额勾选,但是入账我们只入了一部分,是不是需要对方开具一张红字发票来冲抵之前他们对开具的部分,那后续我们收到这张红字发票还需要做账吗,因为之前只是做了一部分,多余开具的金额我们是没有做账的
老师,你好,我想请教一个事,就是我们是销售方,然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票,这个月产生了销售退回,需要开具红字发票,对方还没有抵扣上个月的收到的发票,我们如果让购买方开具红字信息表,选择未抵扣的情形,将红字发票开具出来之后,后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛?
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
11月初勾选了一个发票,然后开了红字信息表给销售方,销售方这个月开了红字发票,我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时,将本月勾选抵扣的发票填入,然后在红字信息那栏做进项转出,为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0,这是什么原因哦?
老师 我们是购买方 10月勾选发票勾选错了,如:神州公司和华媒公司各开具发票500元,神州公司这个票没有给到财务直接退回了但勾选了未做账 12月开具红字信息表,华媒公司已做账未勾选 11月和12月的分录怎么做 ?要谢谢老师
老师 我们小规模建筑业 本季度开具含1%税额的35000元发票 申报增值税时 本期免税额自动跳出1039.6元,那我们记账是 346.53元计入营业外收入还是1039.6元计入营业外收入
小规模纳税人,未达起征点销售额填到哪里?
老师,2025年应交所得税有个0.01,这个调整分录怎么做
老师,我们是酒店,你们知道酒店和抖音来客是咋合作的不,顾客核销后,我是该挂其他货币资金还是应收账款?
第一季报开票1404297.90未开票1073469.84然后4月份开票594112.88 4月份月份出口额714293.78未开票,4月份的申报收入应该怎么填写4月份累计出口3192061.52
,想请教一下,就比如,今年6月才发放上年的8-9两个月工资,想问这两个月的工资还要申报个税吗?
领导在个税App里面的住房贷款只能扣500元,我现在要申报6月份的个税,我直接叫领导改下住房贷款,6月份的住房贷款就可以扣1000元了
老师 建筑供应商开具 建筑劳务发票 属于印花税中的哪一个
老师,入固定资产卡片,原值是填不含税还是含税?
你好老师,药店不报经营所得,也不需要报企业所得税吗?只需要报个税跟增值税附加税吗?