
老师,我们是小规模纳税人,我们第四季度开了804247.71发票,不含税金额,本来按3%增值税是24127.43元,现在不是优惠减征1%,是8042.477元,我在做账的时候,是不是,税收优惠 借:应交税费—增值税 24127.43—8042.47元=16084.96 贷:营业外收入 16084.96 ?
老师,请问下现在小规模纳税人是免税的, 1.做账的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入 (应交税费-增值税这个还要不要做,需要计提吗) 2.增值税纳税申报时,营业收入:是系统自动跳出来的数据,是收入减去增值税的金额,是否需要修改?(比如:开票金额10000元,系统上跳出来的金额是9708.74元) 3.公司有开区块链电子发票,然后系统上自动跳出来的数据,又是总金额,不含税金的。(比如,开票金额10000元,系统自动跳出来的数据就是10000元)
就是小规模纳税人第一季度未开票收入 13000元; 纳税申报报表: 小微企业免税销售额--13000千/1.01=12871.29 本期免税额是(13000*3%=390)还是(12871.29*3%=386.14)? 入账做的主营业务收入(13000/1.01=12871.29)、那么增值税免税结转到营业外收入的是12871.29*1%=128.71,这样对吗
小规模纳税人第一季度未开票收入 13000元; 纳税申报报表: 小微企业免税销售额--13000千/1.01=12871.29 本期免税额是(13000*3%=390)还是(12871.29*3%=386.14)? 入账做的主营业务收入(13000/1.01=12871.29)、那么增值税免税结转到营业外收入的是12871.29*1%=128.71,这样对吗 本期免税额是(13000*3%=390)还是(12871.29*3%=386.14)?这里是按哪个为准哇
老师好,我们是小规模纳税人,我们申报增值税都是无票收入,而且季度额度都没有超过30万,请问所减免的增值税是计入营业外收入--税款减免。我们23年全年申报的无票收入是944298.95元,那么我账套里的营业外收入-税款减免就应该是944298.95*0.01税率,这样算对吗?
老师,我们是酒店,你们知道酒店和抖音来客是咋合作的不,顾客核销后,我是该挂其他货币资金还是应收账款?
第一季报开票1404297.90未开票1073469.84然后4月份开票594112.88 4月份月份出口额714293.78未开票,4月份的申报收入应该怎么填写4月份累计出口3192061.52
,想请教一下,就比如,今年6月才发放上年的8-9两个月工资,想问这两个月的工资还要申报个税吗?
领导在个税App里面的住房贷款只能扣500元,我现在要申报6月份的个税,我直接叫领导改下住房贷款,6月份的住房贷款就可以扣1000元了
老师 建筑供应商开具 建筑劳务发票 属于印花税中的哪一个
老师,入固定资产卡片,原值是填不含税还是含税?
你好老师,药店不报经营所得,也不需要报企业所得税吗?只需要报个税跟增值税附加税吗?
企业所得税【已计入成本费用的职工薪酬】和「实际支付给职工的应付职工薪酬」怎么填写
收到银行回单有其他公司入来的投资款要不要交实收资本印花税?要是用交是在每年的1月份交嘛
老师,我公司收款美金,但是没有结汇,就一直在美金账户里面,但是我们需要开普票出去,就会挂在这个外国客户应收帐款上面,导致应收金额过大,请问这样的情况应该怎么处理