1. 增值税销售额=普票不含税金额+未开票不含税收入,两项必须合并一起申报,不能只报开票部分

老师,个体户核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,这个金额以下什么税都不交是吧?现在2022年10-12月实际开票额为112584.4元,超了一千多,申报系统已经自动申报完了,我需要按实际开票金额更正申报吗?是不是实际也还是什么税都不用交呢?谢谢
老师,我们是饭店(个体户小规模,开普票),有的顾客不需要发票,应该怎么做账?季度申报增值税的时候,是只申报开票的金额,还是开票和不开票的金额都得申报?
老师好!我们公司总部注册地在市,有一家分店在县,所以税局要求增值税是分开申报,但所得税是总公司申报,账是没有分开做。那总公司开给分店的发票该怎么做账呢?这部分金额在申报表显示是总部的收入,但以前的会计是当移库,总部的库存减少,分店的库存增加,不经过主营业务收入科目。这样就导致申报表的收入和账上的收入是对不上的。该怎么处理才对呢?
老师,核定税率征收的个体户,第一季度开普票59000元,是不是季度小于9万免征个人经营所得税?这个要怎么申报填写呢?
老师,我们是个体户,核定征收,系统都是自动生成报表,可是报表里的销售额和实际开票金额不符,我点更正申报,好像不行,这个应该怎么处理呢?需要去纳税大厅办理吗?
有的拿不到进项票的,都是暂估的成本,所以汇算清缴调增了,那怎么把应付账款的暂估冲平?
老师,请问2025年,有个借库存商品,贷应付账款-暂估10万,借主营业务成本,贷库存商品10万,换算清缴时调增10万就可以了吧?但是应付账款的暂估10万怎么平掉?
你好,销项石灰岩碎石,进项能开碎石和石子,吗
老师想问一下,个税已经申报扣款了,更正申报表后,不用交那么多税了,多扣缴的个税会自动退回来吗
老师,代账做的研发材料出库明细表里面写有领料日期,我是不是按她的领料日期做领料单啊,但是有2022年的又没有,2021年的有。不知道她是没写还是什么的
fob成交方式出现买方承担但是在境内使用服务费_杂费可以备注栏备注吗?由买方承担使用服务费这句话
车子按净残值出售可以吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师,6月份的内账合并报表可以帮我合并一下,我发报表给你邮箱了,我想验证下我合并的和老师的结果一致不,我怕我合并错了。可以吗?
FOB成交方式下有杂费吗?
公司地址变更,是本市跨区地址变更,这样税务也要迁移。请问可以正常变更吗,会有问题吗
老师,那不开票的部分金额不知道,能大概估算金额填入吗?
如果不准的话,你可以估个数申报