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小规模纳税人,第一季度申报中其中一张发票,税局在6月份中打电话到公司说不适合开免税条件,后来按要求只更正申报,没有红冲发票,并补税。 现在问题是,我没有红冲发票,只更正申报我会计分录如何做?

2026-07-12 17:07
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职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-12 17:08

销售额减少了是吧 贷主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税

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销售额减少了是吧 贷主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税
2026-07-12
同学你好,如果只是涉及企业所得税的收入不对,不需要更正申报,四季度把红字发票补做进去,再进行申报就行了。
2022-12-23
您好,更正的话可以登录电子税务局对第一季度和第二季度的增值税申报表进行更正申报,把当时红冲产生的负数销售额(比如负X)按规定填入“应征增值税不含税销售额”那一栏(可直接填负数,比如填“-X”),如实反映实际销售额(比如第一、二季度实际应为“-X”,第三季度为7万,第四季度为0,全年累计应为“-X%2B7%2B0”),这样增值税申报收入就和企业所得税收入对得上,增值税申报表里是可以填负数的,只要是有红冲、退货等正当理由且能提供相应凭证就可以正常申报负数销售额。
2025-11-24
1.比如你当期负数100,没有正数,这个-100就不填写。 2.如果您当期负数100,正数150,按50填写 3.如果税3之前是1%,然后冲红1%,这个不不冲红处理
2022-07-13
同学你好 那你红冲就可以了 然后再按照蓝字发票来做
2022-04-08
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