收款环节(客户打款) 可以合并一笔转账,不用按每张报关单分开付,外管局总量核查认可多票合并回款,不违规。 退税申报环节(关键) 不能合并申报,必须按每张报关单单独录入;这笔合并的水单要在收汇表里拆分,分别匹配对应每票报关单的金额,留存客户合并付款说明、多张报关单备查,否则退税审核异常。 实操要点 客户合并打款没问题,你做账、退税时把这笔收款拆分成对应各柜报关单金额,留存拆分依据即可

你好老师,上次说的如果有一个单位并入我现正常运转的账套,是将这个单位账科目余额直接加到我账套本期期初数里吗?还是并账做转账凭证,就像发生的一笔业务那样?麻烦您指点一下谢谢您啦
合并权益投资抵消实收资本科目没有取到金额,我就不用手工做一笔期初抵消转回的凭证,资产负债表就平衡了。有取到金额我就需要做手工凭证转回一笔期初,这个是什么原因啊?麻烦老师看一下!
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产40万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,老师,是这样做对吗?还有到底按几年折旧,之前老师给的答复是按3年,现在给的答复又是4年,老师,一致一下答复到底按几年折旧?麻烦老师看一下会计分录,是不是这样做,到底又是按几年折旧,麻烦一个一个问题回答哈,谢谢
老师,请问一下公司要给工地上的工地负责人转15万元做工地上的平时周转金,这些钱从公账上转到个人卡后不一定全部有发票报销,这种情况下该怎么办呢,还能不能公账上转这笔款给她个人
老师,因为我们的合同金额有时候一笔订单金额比较大,有200多万的,但是客户要开发票,又一下子不能打款这么多过来,第一次打款了150万,然后后面要开发票再打款,那我做凭证要把这个合同复印几次来做吗?因为可能发票分几次开了,还有如果发票开具有些又是合并几个合同一起开的,那我是把几个合同放在一起做一笔凭证装订咯?
如果开票 *与销售行为不挂钩的财政补贴收入*代收款项,增值税和所得税都要申报吗
我们和一个体户签了广告合同,合同上注明收款人是法人,合同盖章是公司,这种OK吗,还是需要收款是公司
老师,有利润需要当年必须分红吗,放在未分配利润里不分也可以是吗
假如员工只在公司上社保 个税也只是申报社保金额可以吗 算是停薪留职?
老师好,麻烦问一下,几个柜的货款,能不能合并一起转,还是要按报关单上的金额一笔一笔的转啊?
小规模单位,以前2016年开始发生业务,没做账,我2025年接手,按以前的报表申报的数据一模一样填上去了,现在2026年.6月,我把之前流水都打出来了,我核对了一下,我意思能不能从我接手开始把我的账补上,但是它银行余额没有,其他的也对不上,我现在到底怎么做合适(之前的账太乱,我不想管之前的,因为不是当时的会计)
员工采购了850元的东西,没有采购合同可以吧
老师,让代办公司给做股权变更,他们有关系的话,转让价能给弄低点不
老师,您好,请问下食堂买米买菜的账务处理
老师,您好,我公司15年购进一批固定资产,金额为24374元,然后再19年的时候固定资产就折旧够了,但是到现在固定资产原值还在,这种改怎么办呢,
怎么留存拆分依据
打印收汇银行水单、涉外申报单原件 保存外商邮件 / 盖章说明,写明这笔款项对应哪些报关单及分摊金额 自制收汇拆分表,列明水单、各报关单号、分摊金额,签字盖章 搭配对应报关单、合同、提单一并归档备查