您好,在申报的时候,在税额里面看看能不能手动调整一下,和发票的税额一致了。

老师,11月份销项税额为1049.2元,进项税额为440.04元,上期留底税额为22.49元,申报增值税为586.67元,暂缓到2月份缴纳,请问11月份需要做的分录是什么
老师,下午好!因为我司的印花税的申报一直以为都只报销项发票不含税金额,现在给税局查到了,叫我们要补税,我想问一下就是印花税购销合同申请的依据是什么:不含税销项发票金额+不含税进项发票金额=申报金额吗?(需不需要电费专用发票金额除扣出来了)。我现在是想问印花税购销合同是进项发票+销项发票含税申报呢?盼复!
老师,请问本月申报增值税时,勾选认证的进项>销项,会计分录怎么做?下个月申报的时候这部分差额在申报表中会自动填入还是要自己手动填。
老师,请问下账务上做了无票收入。对应的增值税要申报吗?我这边是小规模纳税人,是要填在免税销售额小微企业免税销售额吗?一月份这些票会全部开出,那到时系统会自动跳出小微企业免税销售额,我要自己调整为负数吗
请问老师,小规模纳税人开了专票110266.09,销项税额2267.7,普票187603.94,销项税额1876.06。申报增值税的申报表,系统自动计算减免增值税后,专票的税金多了一分钱:2267.71元,这一分钱我该怎么处理?
劳务公司暂估人员费用
老师,印花税季度申报应税凭证数量填什么
劳务费大类是生产生活服务,对吗
请问发票金额是320元,实际付款319.5元,0.5元的差额怎么做凭证?
老师,一般纳税人,还未收到进项发票,可以先开销项发票吗
老师 请问 发票票面销项税额是504.42元 申报表中自动跳的销项税额是504.43元 我们需要做什么分录调整吗?
郭老师,老师您好,我本季度财务报表,所得税,印花税都已经申报完毕了,在5.19日时候我们公司做了股权转让,是280万的股权转让,这个系统也没有推送,我现在才想起来这个股权转让的印花税,我现在单独申报了您帮我看看我申报的对吗?但是为啥没有减半了呢?我也是小微企业
老师好,找第三方贴现的承兑费用怎么入账,沒有发票的。
*公共安全设备*摄像头,我看以前开票时摄像头大类选择的是公共安全设备,现在我看领导将收到的进项摄像头,开销售发票时写的名字是视频监拍装置,请问这个大类还是公共安全设备吗?摄像头与视频监拍装置算一个东西吗?
钢结构安装,建筑公司怎么开票呢
老师 不能调整
那就做账的时候调整一下,把税额增加一份,收入减少一份
老师 如果当时已经按发票金额做了 现在已经跨月了 怎么做分录呢?
这种直接调整收入和税额就行了