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取得红字进项,该发票前期已经抵扣,本月报税有转出,应该怎么做分录

2026-07-13 14:50
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-13 14:50

您好,
借:成本或费用
贷:应交税费-进项转出

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您好,
借:成本或费用
贷:应交税费-进项转出
2026-07-13
借应付账款、 贷库存商品等 应交税费、应交增值税进项转出
2024-03-01
你好;   收到红字发票; 你之前开了红字信息表 就得做进项税转出的; 同时收到红字发票做红冲分录即可   
2022-09-01
借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-01-11
您好,借:以前年度损益调整(代替以前这个进项税分录的损益科目) 贷:进项税转出 这个分录是要更正以前年度的年报和所得税汇缴申报,如果金额小就直接用损益科目,影响25年利润表
2025-05-05
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