您好
借:利润分配-未分配
贷:应付利润
借:应付利润
贷:银行存款
分红分录是这样做的

个人独资企业(也是小规模企业)就是交完生产经验所得税以后,剩余的钱可以全部做分红转给法人吗?分录咋做呀?是规定要年末还是按月就可以分红呀?因为没有收入是不给法人发工资的,这样直接做分红还需缴纳个税吗
老师们我咨询个问题,目前我们红冲了去年11月开的这个495w的专利费转让的发票。(当时科技局的任务,相当于技术转让495w增值税税率是0 所得税500万以下减免)我所得税汇算清缴修改了牵扯到这个的报表,但是红冲的495万发票如何做账呢?我不想影响今年的收入和利润。去年做账是做的借:应收账款贷:主营业务收入,我今年红冲了咋做账呢,(借:应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字))这样做对不,是不是月末还要做个把以前年度损益结转到利润分配-未分配利润里边,但是这样做也影响本年的收入和利润了吧,。虽然账面我没红冲主营业务成本,但是申报有填写这个红冲的495w
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
老师 23年12月预提的成本,在24年1月收到去年的成本发票,但是忘记红冲23的预提成本,4月现在做一笔同样的分录不过金额是负数的来冲掉去年预提的成本,做完红冲分录后成本显示负数,这种情况要怎么处理呀?能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一个红冲分录,第二步再做以前年度损益调整,第三步再做一笔正数的成本票,这样可以吗?
老师我们去年单位有分红我们是属于符合条件的居民企业间的股息红利免企业所得税我填写A107010表,投资收益表我也填写了账载金额是分红的数字,实际是0,这样的话又变成调减了这一笔,但是这样一来主表纳税调减就变成调了两个这个分红,就不对了,应该怎么填
老师您好,比如某老板有AB两个公司,b公司是新成立的,比如某员工每个月一万元工资,在a公司发了五千元交社保同时申报个税,在b公司也发了五千申报了个税,社保就不交了,可以吗?
老师 医院的医疗器械价值大于1500 属于特殊行业特有的设备 可以放到高值耗材吗
老师您好,社保都要必须按实际工资申报吗?
您好老师,我是一家酒店公司,我们租赁的场地开展经营活动,想问一下取得的租房的发票该如何做账,按小企业会计准则
老师您好,下面这段话是2025的老员工从七月到12月底按2025平均工资申报吗是这意思吗?谢谢老师!尊敬的缴费人: 为规范社会保险费征收管理工作,根据《社会保险法》等法律法规,请于申报所属期2026年7月社保费前,完成2026社保年度缴费工资申报。具体规则如下: 1.2025年已在本单位工作的职工,以其2025年月平均工资申报2026社保年度缴费工资。2026年新入职的职工,以其起薪当月工资申报2026社保年度缴费工资。 2.“缴费工资”应按国家及省规定的工资项目计算,包含个人因任职或受雇而取得的工资、薪金、奖金、津贴、补贴等收入。 3.税务部门将开展社保缴费工资与2025年度实际月平均工资数据比对,用人单位请认真核实
老师,所得税申报表中已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬第二季度是两个季度的累计数吗?
老师,我们是代别人加工产品,收取加工费的,原材料是对方出,麻烦发一个,所有的会计分录给我嘛
生活服务,服务费发票是干什么能开这种发票
请问支付项目资质办理费用,还没收到发票,怎么做账务处理,是入费用吗? 还是直接放应付账款
老师,一般纳税人开具柴油发票13%的专票,我们项目简易计税,要收普票,老师,可以开具13%的普票吗
未分配利润没做哇,去年的,当时也没说有分红这么回事