
老师 请问下 我固定资产那边成了负数 我打开一看 固定资产的原值是入了车 电脑那些 但是我们也有计提摊销的一些货物 也是在累计折旧里面了 现在就变成了负数 这个货物的摊销 我摊销的时候应该怎么摊啊借主营业务成本 租赁摊销 我贷方呢 不能放在累计折旧里面吧 不然我负数不就更多了
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
老师你可以看见这个图吗,这是固定资产在12月季度报税的时候,一次性计提折旧,他把账上的固定资产全部一次性计提折旧,转制造费用,降低成本,我没有懂,如果账上降低成本,企业所得税又减免,那不重复了吗吗,然后我看了会计填的表后,发现这个企业所得税没有减免只降低了成本
老师请问,前一个会计把固定资产500万以下全部折旧放在账上做成制造费用了,12月的季报固资一次性折旧也填,纳税调减为0,这样的话,我今年汇算清缴固定资产那块我不动可以吧
老师好!公司购买的商务车用于出差折旧属于管理费用还是制造费用
老师,您好!请问一下不征税收入需要在增值税中怎么申报?
老师,我25年卖车子,借记,库存现金20000,贷固定资产清理20000,忘记做应交税费应交增值税销项税额了,应该是借,库存现金两万,贷,固定资产清理17699.12 ,应交税费应交增值税销项税额2300.88,现在26年了,这个销项税额这笔分录该怎么补呢
怎样通过外管证报个税
财务公司的承兑汇票和银行承兑汇票有什么区别?
你好,老师,我想问一个问题。 有一个员工,1月添加了一个专项附加扣除(赡养老人)1500元,每个月个税申报,专项附加扣除我已经抵扣了赡养老人的部分。6月份又加了一个附加扣除(子女教育)。那6月添加的子女教育。从什么时候开始生效,1到5月多交的,可不可以退回。还是从6月添加开始生效。
老师,我3月暂估了一笔成本22万,成本已结转。4月发票回来了,忘记冲暂估应付账款,又按成本入账了,又结转了,我现在要怎么冲红这个4月多结转的成本?借:主营业务成本-22万 贷:工程施工成本-22万??
老师您好,比如某企业以前按最低标准申报的社保,如果查到没有足额按工资申报,会不会要补交以前的?会不会被罚款?谢谢老师
一个公司的账,一开始是A项目的账,现在又加了一个B项目进去,要是把这个公司的资产负债表根据各项目发生的数据,拆分成A项目和B项目的资产负债表,资产和负债能平嘛
老师你好!现金流量表里面的本年累计期末现金余额是不是必须等作本月期末现金余额才对呢?