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我公司是小规模纳税人,本季度销售额不足30万,专票开具金额2433.67,专票税额24.33。普票开具金额21580.2,普票税额215.8。未开票收入金额26703.83,未开票税额267.04。我在增值税纳税申报时要填那几个表,要在这些表的哪一行哪一列填写?

2026-07-14 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-14 11:18

一、先算总额(企业小规模,征收率 1%) 专票不含税 2433.67,普票 21580.20,未开票 26703.83 合计:2433.67%2B21580.20%2B26703.83=50717.7 元,小于 30 万季度起征点 规则:专票部分必须缴税,普票 %2B 未开票部分免税 二、需要填写的表格 主表:《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》(必填) 《增值税减免税申报明细表》(必填,用来填 1% 减按优惠) 无差额征税,不用填附列资料一 三、主表填写(分货物 / 劳务 or 服务,统一填对应列,以服务举例) 1. 上部计税销售额区域 第 2 栏 增值税专用发票不含税销售额:2433.67 (系统自动带入第 1 栏 应征 3% 不含税销售额 = 2433.67) 2. 免税销售额区域(普票 %2B 未开票合计免税) 第 10 栏 小微企业免税销售额:21580.20%2B26703.83=48284.03 3. 税款计算区 第 15 栏 本期应纳税额:2433.67×3%=73.01 第 16 栏 本期应纳税额减征额:2433.67×2%=48.68 第 22 栏 本期应补税额 = 73.01-48.68=24.33(和你专票税额一致) 四、《增值税减免税申报明细表》填写 减税性质代码:小规模纳税人减按 1% 征收增值税 本期发生额:2433.67×2%=48.68 本期实际抵减税额:48.68

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快账用户5580 追问 2026-07-14 11:21

我的第16栏是本期应纳税额,但是系统自动填的1521.21

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齐红老师 解答 2026-07-14 11:22

同学你好 是不是有优惠呢

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快账用户5580 追问 2026-07-14 11:22

我看了一下是第一栏的3%因为我把未开票金额写到第一栏了,

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齐红老师 解答 2026-07-14 11:22

你改成正确的就行了

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快账用户5580 追问 2026-07-14 11:23

难道第一栏不要填未开票金额吗

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一、先算总额(企业小规模,征收率 1%) 专票不含税 2433.67,普票 21580.20,未开票 26703.83 合计:2433.67%2B21580.20%2B26703.83=50717.7 元,小于 30 万季度起征点 规则:专票部分必须缴税,普票 %2B 未开票部分免税 二、需要填写的表格 主表:《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》(必填) 《增值税减免税申报明细表》(必填,用来填 1% 减按优惠) 无差额征税,不用填附列资料一 三、主表填写(分货物 / 劳务 or 服务,统一填对应列,以服务举例) 1. 上部计税销售额区域 第 2 栏 增值税专用发票不含税销售额:2433.67 (系统自动带入第 1 栏 应征 3% 不含税销售额 = 2433.67) 2. 免税销售额区域(普票 %2B 未开票合计免税) 第 10 栏 小微企业免税销售额:21580.20%2B26703.83=48284.03 3. 税款计算区 第 15 栏 本期应纳税额:2433.67×3%=73.01 第 16 栏 本期应纳税额减征额:2433.67×2%=48.68 第 22 栏 本期应补税额 = 73.01-48.68=24.33(和你专票税额一致) 四、《增值税减免税申报明细表》填写 减税性质代码:小规模纳税人减按 1% 征收增值税 本期发生额:2433.67×2%=48.68 本期实际抵减税额:48.68
2026-07-14
你好,你这个5%不动产是销售的吗?
2023-07-17
上面的销售额都是不含税的吗
2024-04-06
你好,有一张发票开的免税的,这个是什么原因呢 
2023-04-11
你好,按照60万除以一点零一来算的。
2023-04-17
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