本月也通过转出未交增值税
增值税销项1000,进项100,上期留抵进项200,进项税额转出300,计算得出应交增值税等于1000-100-200+300=1000 请问以上应该如何写会计分录呢?
老师,销项100,进项80上期留抵15,那这个月交5的增值税,怎么结转?分录怎么样的?
如果上个月留抵税100,分录写的转出未交增值税100,本月销项税额80,没有新的进项,请问分录怎么写
前任会计上月做了以下分录: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)170 应交税费—增值税留抵税额 130 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)300 请问这月如果有100的销项,应该如何写分录?
假如这月只有新增的销项税11.66,没有新增的进项税,上月留底进项专票税额为2913.29,月底和次月需要手动结转未交进项专票增值税 请问分录写啥 次月认证完销项数的分录也说下 谢谢
企业公示系统中,海关那部分,有个经营现金净流量,怎么写?
小汽车加油的票是否可以税前扣除?如果可以扣除,需要什么条件?
老师 我给新来的员工社保医保都办好了 怎么在税务局系统里给交费啊
销售发票已开,羊只没有出库,怎么做成本
你好老板,我们公司代理商卖着我们的产品,然后代理的客户想要13个点的发票,是不是只能跟我们签合同,不能跟我们代理商签合同,因为我们开发票
您好老师,我想请教个问题,公司名下23年6月贷款买了一辆车,法人私户还贷,现在法人想把全部车款从公户打给他自己私户,能行吗
工商公示系统里,纳税总额写哪个数
9%税率的加工修理修配劳务是哪些范围的应税劳务?
我司为小规模纳税人需要向银行贷款来建设新厂房,因我司资质不够借用A公司(一般纳税人)来贷款,A公司法人收到贷款,由A公司法人转入到我司公户,所产生的利息我司支付给A公司法人,由其付给银行,(我司和A公司老板为同一人,老板不是法人)请问我司收到的借款,支付的利息分别该如何做账,如何完善原始凭证呢。
老师,败诉方转回我们之前交给法院的案件受理费可以开发票吗
分录怎么写呢,请问
借:销项 贷:应交税费-未交增值税