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如果上个月留抵税100,分录写的转出未交增值税100,本月销项税额80,没有新的进项,请问分录怎么写

2022-01-15 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 16:44

本月也通过转出未交增值税

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快账用户4709 追问 2022-01-15 16:53

分录怎么写呢,请问

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齐红老师 解答 2022-01-15 17:00

借:销项 贷:应交税费-未交增值税

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本月也通过转出未交增值税
2022-01-15
  借:应交税费——应交增值税(进项税额) 50   贷:应交税费——增值税留抵税额  50 借:借:应交税费—应交增值税—销项税额100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额50 应交税费-转出未交所得税50  借:应交税费-转出未交所得税50 贷:应交税费-未交增值税50
2022-07-10
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-06-29
88万-80万-1000➕1500➕6000 缴纳的增值税是这些, 然后你当时留底税款在哪个科目挂着。
2024-02-20
您好,上月低 借:应交税金-未交增值税 2913.29 贷:应交税金-应交增值税-进项税 2913.29 本月 借:应交税金-应交增值税-销项税 11.66 贷:应交税金-未交增值税11.66 分录就这么多,把进项销项全部结转到 应交税金-未交增值税,因为 应交税金-未交增值税在借方余额,不用交增值税
2023-07-16
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