
甲公司为居民企业,主要从事货物生产和销售。2021年有关收支情优如下:(1)取得产品销售收人5000万元、转让机器设备收人40万元、地方政府债券利息收20万元、客户合同违约金收人2万元。(2)支付税收滞纳金5万元、银行加息10万元,向投资者支付股息30万元,向关联企业支付管理费17万元。(3)发生业务招待费350万元,其他可在企业所得税税前扣除的成本、费用、税金合计2600万元。企业所得税应纳所得额是多少?解析】(1)本题未提供会计利润,采用直接法计算应纳税所得额。(2)甲公司2021年度企业所得税应纳税所得额=5000(产品销售收人)+40(转让机器设备收人)+2(合同违约金收人)+20(地方政府债券利息收人)-20(地方政府债券利息收人免税)-10(银行加息)-25(业务招待费)-2600(其他可在企业所得税前扣除的成本、费用、税金)=2407(万元)。问:税收滞纳金不用加上吗?为什么要减去银行加息
2、【资料】苏铁公司为增值税一般纳税人,2020年发生业务如下(1)因少申报税款,被税务机关处以税收滞纳金3万元,罚款8万元(2)因违反环境保护法被环保局处以5万元行政罚款;(3)公司车辆因交通违规被处以交通罚款0.1万元;(4)因产品质量问题被工商管理部门罚没商品一批产品生产成本6万元(5)因经济合同未履行,支付甲公司违约金12万元;(6)因购买发票构成虚开发票等偷税行为,被税务机关处以10万元罚款。【要求】(1)按要求写出上述经济业务的会计分录(金额均以银行存款支付(2)计算应纳税所得额中可以扣除的账载金额合计完整题目就是这样,发的是完整的题目
建筑公司一般纳税人,别人挂靠我们公司。问题一:让对方提供与开票金额一致的成本票,还会产生企业所得税吗?(税金银行手续费都是单独扣的)如果公司另收两个点费用,应该以什么理由收取呢?问题二:如果对方不提供成本票,公司应该按多久收取企业所得税?问题三:对方提供95%的成本票,无票金额部分我们目前按5%收,是不是净亏损20%个点?
老师,请问我们2022年发生一笔客户对我们进行的违约金罚款,对方只开了收据给我们,做在了营业外支出中,请问这一笔支出可以在汇算清缴时税前扣除吗?需要调出吗?谢谢
财务专员测试题. docx 文件预览 1、 ABC 公司2023年8月与 XYZ 公司签订施工合同,合同约定:施工期间是2023.8-2023.12,共计5个月,合同总金额为100万元,约定的合同付款比例是30%(1)2023年8月,我司按照合同约定金额的30%开票,并收到相应的银行存款(2)2023年12月,我司按照合同约定金额的65%开票,并收到相应的银行存款请写出相关的会计分录 2、写出计提工资、代扣个税、代扣个人五险一金、实际发放工资等与工资相关的分录 3、写出计提五险一金的相关分录 4、针对主营业务是建筑施工与设计的公司,在经营过程中需要缴纳哪些税费? 5、谈谈你对应收账款管理的理解,并描述你将如何管理应收账款? 6、请描述资产负债表、利润表和现金流量表的勾稽关系 7、请写出自己经常运用的 EXCEL 函数
老师 你好 我们属于商贸零售的个体户 然后有开通线上销售平台 现在平台有补贴费用需要我们开给平台发票 然后我们开给平台什么项目的发票啊
银行付货 款 但是还没收到票怎么做账
郭老师,季度所得税,出口收入差异,说出口报关单人民币和委托出口收入差异几千元,这个出口报关单数据哪里取的,情况表怎么填
没有达到确认条件的收入,发票开了怎么记账和报税
老师,有关增值税申报问题,申报附表一的时候,第一列13%的税率的货物及加工修理配件及劳务这一行填写了数据,这个数据我是不是需要填写到主表的第二列的数据呢就是其中应税货物销售额,这个系统没有自主生成。
收到服务类的发票,怎么入账,后面我们还要像上游开这个服务类的发票,相当于挣个中介费
老师你好 我手上有一家企业,他有出口退税的业务,他税已经退完了,然后他报关单这个月才给我,但是我看报关单上的日期是去年的十二月份 他出口业务还没有申报 这个销售额可以在6月份所属期申报吗?还是在报关单上的日期的三个月之内申报,因为我看电子税务局有提醒说是在报关出口之日起36个月后是同向境内销售缴纳税款
老师,经营范围没有服务的大类,请问增加怎样的经营范围可以开出来服务类的类目发票啊?
生产出口企业,出口货物后,多久内申报退税,可以享受退税政策
长期护理保险税务局说不能税前扣除,要怎么入账呢?放在哪个科目?