1、增值税附表一填写 免税项目第 18 栏(出口免税): 填报金额 = 本期新开无票出口收入 − 红字冲销的负数销售额 若红字金额>当期无票收入,该行填负数总额,系统允许免税栏负数申报。 2、主表填写 第 1 栏总销售额自动带出; 第 8 栏(免税销售额)填附表一 18 栏合计金额; 第 9、10 栏(免税货物 / 劳务)对应填出口货物金额。 二、佐证资料留存备查 红字增值税普通发票、红字开具说明; 出口报关单、对应无票出口业务台账; 情况说明:写明原发票冲红、改为无票免税申报的原因。 分录 红字冲销原收入 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入 - 出口免税(红字) 确认本期无票出口收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 - 出口免税 附表一 18 行填「无票收入 - 红字冲减金额」,主表 8 栏同步带出免税总额,正常申报无需缴税。

小规模纳税人在21年4季度申报增值税时申报了无票收入,22年开具了发票 怎么处理呢
老师,现在1月份需要申报2022年第四季度的税款,小规模纳税人,无票收入怎么申报增值税小规模纳税申报表?还有就是,我才接手几家小规模纳税人,我该怎么知道这几家小规模纳税人公司在第四季度有没有无票收入,应该怎么去查?如果有无票收入的话,是需要缴税还是免税的?
您好老师,麻烦问一下,小规模纳税人,我2023年第一季度开出了60万的免税发票,因为没有免税了,我按一个税点申报缴纳的增值税,第二季度红冲了这些,然后按一个点的税率开出去了,第二季度我需要怎么申报增值税?
您好,请教你个问题,我们公司今年是一般纳税人,现在要红冲去年小规模时开具的发票,去年是免税的,这个增值税我应该怎么申报?需要怎么填申报表?
老师我们是小规模纳税人,去年申报了未开票收入,今年不开发票,增值税申报表具体该怎么填表
老师,请问一下跨区域报验的公司,要不要预缴企业所得税的啊?假如都是广西区内的,比如广西钦州跨区域的广西南宁 广西柳州,没有跨省,是不是不需要预缴企业所得税的?
我们自制半成品原度酒,现在客户想买原酒,我发票上填散酒还是原酒,自制半成品原度酒直接减库存就可以了吧?是这个流程吗?价差400元有什么影响吗
工资去年没超过六万,今年 6 月报个税累计减除费用为什么是 3 万
老师,请问我们生产企业一般纳税人与客户找官司收取的违约金如何开票,需要选择违约金相关的税目吗?
老师,请问付餐费入什么科目昵
老师好,连续劳务在自然人扣缴端能申报吗,我看只能申报保险类的
老师,个体户查账征收。25年负利润,请问26年第2季度盈利,可以抵减吗
公司给员工代缴社保,就是员工把社保费转入公司,公司给代缴,该员工也在公司上班,公司跟员工也签了社保补贴这一块的协议,这操作风险在哪
金蝶AI星辰的生产成本核算怎么弄,具体流程
老师,您好,我公司自产自销的哈密瓜,然后现在要报税,要报哪些税呢?