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我们是小规模纳税人,去年开具的发票今年二季度冲红了,然后变成无票收入,现在需要怎么申报,都是出口免税的收入,增值税报表怎么报?

2026-07-14 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-14 16:27

1、增值税附表一填写 免税项目第 18 栏(出口免税): 填报金额 = 本期新开无票出口收入 − 红字冲销的负数销售额 若红字金额>当期无票收入,该行填负数总额,系统允许免税栏负数申报。 2、主表填写 第 1 栏总销售额自动带出; 第 8 栏(免税销售额)填附表一 18 栏合计金额; 第 9、10 栏(免税货物 / 劳务)对应填出口货物金额。 二、佐证资料留存备查 红字增值税普通发票、红字开具说明; 出口报关单、对应无票出口业务台账; 情况说明:写明原发票冲红、改为无票免税申报的原因。 分录 红字冲销原收入 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入 - 出口免税(红字) 确认本期无票出口收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 - 出口免税 附表一 18 行填「无票收入 - 红字冲减金额」,主表 8 栏同步带出免税总额,正常申报无需缴税。

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1、增值税附表一填写 免税项目第 18 栏(出口免税): 填报金额 = 本期新开无票出口收入 − 红字冲销的负数销售额 若红字金额>当期无票收入,该行填负数总额,系统允许免税栏负数申报。 2、主表填写 第 1 栏总销售额自动带出; 第 8 栏(免税销售额)填附表一 18 栏合计金额; 第 9、10 栏(免税货物 / 劳务)对应填出口货物金额。 二、佐证资料留存备查 红字增值税普通发票、红字开具说明; 出口报关单、对应无票出口业务台账; 情况说明:写明原发票冲红、改为无票免税申报的原因。 分录 红字冲销原收入 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入 - 出口免税(红字) 确认本期无票出口收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 - 出口免税 附表一 18 行填「无票收入 - 红字冲减金额」,主表 8 栏同步带出免税总额,正常申报无需缴税。
2026-07-14
你好,因为现在是一般纳税人了,这种你不能自己填写,只能去税务局申报
2023-11-28
和普票一样 季度45万以内第10蓝 超过的全都是12蓝,减免表最后一行 看帐上吧
2023-01-10
那个只有去大厅申报,按扣除重复开票后的金额申报了
2026-04-19
你好,去年是小规模,今年变成一般纳税人,现需要红冲去年1个点的普票收入,可以1个点的专票
2022-06-09
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