
老师 我们是小规模纳税人,公司上月增值税发票开错了,导致需要多交增值税,已经不能作废发票了。有什么办法能少交这部分税金吗?
老师,我司是国际货运代理公司,小规模纳税人,开票的票面税率都是免税的,是不是开多少都不用缴纳增值税呢,但是我看到2023年小规模纳税人增值税减免政策,季度销售额超过30万要缴纳增值税了,这里有点不太明白。
请问小规模纳税人销项税需要转到应交未交增值税里面吗
月底是不是要把提的增值税,做个结转,通过借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-应交增值税-未交增值税?那我忘记操作这个程序了,是小规模纳税人,能不能一个季度结束做一个分录?
小规模纳税人,月底需要结转应交税费-未交增值税到本年利润吗
纯外贸出口企业,申报企业所得税时营业收入项下有个自营出口收入系统默认金额是23.6万,但是我美金按当月出口首日汇率折算的营业收入金额是23.5万,相差0.1万,那要怎么处理,是直接申报还是将系统默认的23.6万改成23.5万
工会经费 人数就1个的 能不能0申报 好像30人内的小微企业是免税?
6月底转一般纳税人,6月开的是1%的税率,报税按照1%交税还是按照13%交税
个体户,我的不开票含税收入是10000,增值税申报的时候填的是9900.99元(10000/1.01),那填经营所得是收入填10000还是9900.99
老师,我新接手一家单位,电子税务局税种核定有工会经费,但是这家从来没申报过,这个属于税务代征,会有税务方面的罚款么,目前看电子税务局也没提示!
本季度末企业所得税,弥补以前的亏损,那栏系统自动填了,怎么才能不填呢,老板想要交税
请问抵扣进项后,不需要交税,那挂在未交增值税科目的金额怎么转呢,还是说就挂在那
老师,公司向其他公司借款需要缴纳借款合同印花税么?
把之前1季度的外销出口的收入补在了5月,还有电商之前的收入也补了,导致2季度比1季度收入多了一半,这可咋整呢,增值税已经申报了
老师好,连续劳务在自然人扣缴端能申报吗,我看只能申报保险类证券类的,那培训类的兼职怎么申报呢。请勿重复接单