季度报表按账面会计数填报, 政府补贴(营业外收入)季度可以直接填第5行不征税收入(满足财税2011年70号三条条件); 粮食、中药材种植所得季度可直接填报所得减免全额免税;

老师你好我们19年发票查出来有问题,22年1月更正了企业所得税申报表,也补缴了税款。请问下面这个补缴税款的凭证是否正确?另外有40万调增的收入需要怎么记账呢?因为小企业会计准则没有以前年度损益这个科目了。怎么把40万调增的收入记入但是又不影响今年的损益呢
老师您好,我们是是农产品加工单位,公司是名是某某种养殖合作社,想请教如果将合作社准则改为小企业会计准则后,会计科目怎么修改。 我们单位说是农民合作社+公司的运营模式,免得增值税。最早公司成立20年时时会计用小企业会计准则做的账,有笔政府补助计入的营业外收入。中途21年3月有请人重新开账用的是合作社准则,后来申请的财政补助一直计入的是专项基金科目,但我们从公司成立起税务报表用的是小企业会计准则。 后来会计今年4月又改了一次,将合作社准则改为小企业会计准则,将20年那次计入营业外收入的补贴和后来计入专项基金科目的补贴全部填在了资本公积科目里面对不对,对公司股东有没影响。并且5月有份补贴直接计入了资本公积,请问对不对。感谢!
老师好,有实操过高新技术企业的老师吗?是国家级高新技术企业,在这个季度,给补贴了15万, 利润表里,营业收入是0,营业成本是0,政府补助的营业外收入有15万, 那企业所得税的表怎么填呢? 利润总额为145034.47元, 谢谢
某生产企业被认定为高新技术企业,实行核算(查账)征收方式,按季预缴、年终汇算清缴。2019年度,该企业取得了销售商品收入、门面房租金收入、从被投资企业分得税后利润、从政府部门取得专项用途的财政性资金,另外还有将自产产品用于偿还债务等。在计算会计利润总额时,按实际发生数列支了成本、费用、税金和损失。该企业安置了残疾人员就业,因不能及时交货支付了合同违约金,按会计准则的规定计提了存货跌价准备等。 依据案例内容回答以下问题: 1.企业所得税按季预缴申报时,应填写哪些申报表?在什么时间进行预缴申报? 2.企业所得税年终汇算清缴时,应填写哪些申报表?在什么时间进行汇算清缴申报? 3.该企业应享受哪些税收优惠? 4.在计算应纳税所得额时,应如何进行纳税调整? 5.汇算清缴申报时,如何计算应补(退)税额?
问老师几个问题:1、公司的补贴收入我慢慢都确认营业外收入了,那么在填写所得税季报的时候要不要填第5行不征税收入里,如果填了,那么公司的实际利润额将会有所变化,跟账面上会有一个补贴收入的差额,这个问题怎么处理?2.确认补贴收入后,会影响公司的利润总额,公司的利润总额会由亏损转变为盈利并且不少,那么我可以弥补以前年度亏损,会计怎么处理账务,要不要计提所得税?申报所得税季报上第9行要不要填弥补以前年度亏损?3.这个月的进项税额比销项税额高几万块,我可以把无票收入确认进去,那么,在勾选进项发票的时候怎么勾,勾的进项税额比销项税额大,对吗?然后,在申报增值税时,用填写式,把无票收入填进去,这样就可以了吧?
老师,以前年度损益,这个科目大家是怎么理解的。 假如盈利了的话,把收入做到以前年度损益里面, 那这个是怎么来缴税的呢?
生产型企业 塑料包装机 5万元应该属于什么固定资产 入哪一类
老师,请问一下,我们有些退货,钱退了,对方嫌麻烦不开红字发票,我是不是照常入帐,不管它。
老师,在实际工作中,安装烤箱,只提供安装服务,税率是多少,我之前一直开的劳务的发票,,大概开了150万,从2021年,可能税率使用错误了,是不是该开建筑服务,我单位没有任何资质,现在怎么处理
老师请问,房开公司企业所得税季度申报第19行特定业务计算的应纳税所得额怎么填写
企业所得税季度申报表的职工薪酬填哪几个月的?是4-6还是1-6月
老师,公司买一台电脑,计提折旧,预计残值为0可以吗?还是必须有残值?
个人所得税申报里面的社保金额跟实际扣缴的金额差了3块钱的话,工资表怎么出账?
老师,一般企业的利润要控制在多少,这个业务才能做啊?老板让我算下利润
老师你好我作为小规模纳税人我开的票是1%的专票,这种另外两个点我要计入营业外收人吗,刚季报的时候给我提示(您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[14623.21]大于“营业外收入”栏次金额[0】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。)这个我要记入营业外收入吗
不能满足三条条件怎么办
那就是需要缴纳企业所得税啦这个收入
但是农业自产是不是并入收入可以一起享受自产农产品免税的政策,如果可以企业所得税申报怎么填写。
你也是选择优惠条款,粮食、中药材种植所得季度可直接填报所得减免全额免税这条
总体还是免税的是吧,那资产负债表未分配利润由于补贴款计入营业外收入有可分配的利润,这个利润分配的时候需要缴纳分红个税吗
个人股东肯定需要按20%缴纳个人所得税
嗯,好的,谢谢老师,那这个还是最好做不征税收入,不会影响利润。不涉及分红个税的问题
是的你说的是正确的
好的,老师,那还有一点如果满足不征税收入,成本费用不允许扣除,在填报申报表时怎么填报呢
原则不征税这个优惠也是