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上期留抵税大于本期销项,本期没有进项,那怎么结转增值税呢

2019-09-12 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-12 11:47

你好,不用账务处理,保留在应缴税费--增值税借方余额,反应的是未抵扣的税金。

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进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-10-15
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-11-24
上期留底在哪个科目里面的?
2022-05-10
你好同学,正常这种情况呀,你让他在报表上挂数就可以了,不需要做凭证调整的。
2022-05-10
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2022-09-20
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