差额部分借主营业务成本

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?
暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款—估价入库,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,第二个月冲暂估,在做一笔正常入库的分录,请问这里上月已经结转成本,下月还需要结转成本吗?怎么结转成本
老师,我之前暂估入库,当月商品已出,已结转成本,次月发票到金额比暂估小150元,这种要如何调整成本,具体分录要怎么写
停车费第次10-20左右没有发票汇算清缴要做扣除吗
老师,我想问下我们转租厂房和办公室,开具租赁发票,住了备注地址和起止时间,这个面积和产权证号是必须要填写的么?
老师,听说今年税改了,白条可不可以入账?或者金额控制在多少可以入账?
老师,我是运输有限公司的内账会计,年底时老板从账上支出30万去送礼走关系,这笔业务怎么叫老板写付款申请单、写什么内容?
现金流量表中 支付的税费中包含个人所得税不
老师,去年销售的产品并开具了发票,今年退货并开具红字发票,请问收到退货后怎么做账务处理呢
老师,模具生产企业是不是报税的时候成本就是进项发票
我司购买了一批货,从工厂运到一个地点,再从这个地点发给另外一个买家,那么从工厂运到一个地点的这段运费应该计入采购成本还是销售费用下呢?
设备100万,收款90万,开票100万,现在因为质量问题客户不付尾款,补协议调整合同金额为90万,怎样处理好,客户不给开红字发票
老师好,我们公司有房产在广东,如果开海南的租金发票可以吗?