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帮客人开发票时由于工作人员误操作成不含税。现在已经调回来了。但是之前开出的发票怎么办

2019-12-04 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-04 19:38

之前的票作废就可以了

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之前的票作废就可以了
2019-12-04
正常情况下对的是的,要不他会多交税
2025-12-03
税局不让冲,就只能保持原样。仍然挂往来
2023-06-21
是的。2023年需要做汇算清缴2024年红冲抵扣2024年的收入。
2024-01-12
购买方已经抵扣,红字信息表由购买方填开。登录开票软件,进入发票管理模块,点击“红字信息表”;选择“增值税专用发票红字信息表”,选择购买方“已抵扣”;点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息后上传。”
2022-10-08
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职称:注册会计师,税务师

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