你好 题目一般会说不含税或者含税 会说清楚的。

考试的时候,题目中说的价格一般都是含税价格吗?我总是被 增值税是价外税搞蒙了
老师,我想问一下是不是只有题目中说明售价是价税合计才要先/1+13%,如果他直接给出售价,没说是否是价税合计,那么就直接用给出的售价*13%就是增值税的销项税吗? 还是说一般纳税人都是售价和售价*13%的增值税,而小规模纳税人的售价则是价税合计?
老师,我想问一下是不是只有题目中说明售价是价税合计才要先/1+13%,如果他直接给出售价,没说是否是价税合计,那么就直接用给出的售价*13%就是增值税的销项税吗? 还是说一般纳税人都是售价和售价*13%的增值税,而小规模纳税人的售价则是价税合计?
题目中已经说的是计税价格,不就是包含增值税的意思吗?为什么还要另外计算13000的进项税额
一般题目中给售价的时候都是不含税的价格吗?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
20×9年,甲公司库存A机器5台,每台成本为5 000元,已经计提的存货跌价准备合计为6000元。20×9年,甲公司将库存的5台机器全部以每台6 000元的价格售出,适用的增值税税率为13%,货款未收到。列出甲公司的相关账务处理. 比如这个 这个算是说清楚了吗? 我有点搞不懂
你好 这样的一般是不含税来 计算的。 除非题目说的含税单价多少 这样就是含税来看的
可是暖暖老师的回复答案是按含税价格来算的
你好 你去看下答案 应该是按 借:应收账款 33900 贷:主营业务收入——A机器 30 000 应交税费——应交增值税(销项税额) 3900 你看答案是不是这样的 借:主营业务成本——A机器 25 000 贷:库存商品 25 000 借:存货跌价准备——A机器 6 000 贷:主营业务成本——A机器 6 000