你好,划线作废,再登记正确的
老师我上个月的银行日记账登错了怎么办,把银行的借贷方直接登在账本上了,是直接画红线整页作废吗?
老师,我在工作时用友制单时直接借:在建工程—建安贷:银行存款。但怎么做成借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。我已经把上个月结账了不能进行反结账,然后这个月银行存款不能产生现金流,该怎么进行调整
你好,老师,比如说上个月我有6000元的应付账款,在这个月用银行存款支付了,会计分录是借应付账款 贷 银行存款,那登记明细账时怎么登,本月的应付都是没付的款项,这个付的上个月的,怎么登记呢
老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢
老师,你好,出纳8月收到的货款我已入账了,12月份又给了一张8月的货款也入账了,并登记在银行存款日记账本了,在对银行对账单时发现的,但是已经登记在银行存款日记账了,因为是手工账,是做一笔调账冲调呢?还是在银行存款日记账上直接划掉?哪个方法更合规些。
你好,老师我想问下系统里面发票必须要下载下来打印才能入账吗,发票太多了咋办呢
上个月(7月份)的员工工资申报有漏了几个人,和有两个人少报了工资,需要更正,请问这个月可以补申报个税以及刚正过来吗?
个人所得税需要计提吗
你好,老师一个员工漏报了6月,7月个税,可以把漏报这个月合并到8月一起申报吗?
老师,主播往抖音平台上交押金分录怎么写
老师,想请教一下。这个合同这么写。丙方可以直接给甲方开发票吧,乙方只是一个代收款的。
老师好!问一下二手车的开票,我们企业是二手车经销商,收到对方企业开的二手车反向发票,做了二手车库存,现在要卖掉这个二手车,可以开普通发票给客户(个人)吗,因为是要外省上牌,客户要求开普票
主营业务收入在借方红字可以?表示什么呢
老师,我们是做工程项目的,我们公司经理(不是项目部的)去工程施工地,发生的差旅费用是计入工程成本还是管理费用,还有业务员去工程项目发生的费用
老师,公司跟银行办理信贷,收的公证费计入什么会计科目呢