考虑增值税,计算是对的
含税价款是50000*1.17=58500,对方第八天付款,实际收到款是58500*98%57330元。应退还的也是57330 我这样做对吗
含税价款是50000*1.17=58500,对方第八天付款,实际收到款是58500*98%57330元。应退还的也是57330 我这样做对吗。 这个题他是考虑增值税还是不考虑呢
含税价款是50000*1.17=58500,对方第八天付款,实际收到款是58500*98%57330元。应退还的也是57330 我这样做对吗。这个题他是考虑增值税还是不考虑呢
老师,图一是书上的说法,说是在实际支付工程价款的时候支付对应的增值税税款。 图二是练习册上的说法,也是说在实际支付工程价款的同时支付增值税。二者说法完全一样,但是对应收处理不一样。 答案如图三,应收是按含税价确认的,但是教材上是按不含税价2000万元直接确认的。 所以到底怎么确认呢
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
光伏发电企业,固定资产累计折旧计什么科目
特定业务差额征税具体哪些业务
老师我计提咨询费,到年底未冲回,到所得税清算时要调增出来吗?
这特定业务差额征税哪些业务
老师你好,现金支票只有在当地银行还可以取现吗?
老师,汇算清缴福利费跟招待费调增,需要做分录吗?
货物装卸服务 小规模 和一般纳税人现在税率分别是多少?合作方要给我们给1%税率的装卸服务发票不对吧
老师,我司向A公司借款5万元,我司是借款方,已签过桥垫款协议,我账务应该怎么处理呢?
老师,请问下企业平时网银手续费和贷款利息这些是不是都需要从银行取得发票才可以税前扣除
上期美元户余额13510.03,这期收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,月末汇率是7.1848收款付款结汇都做了分录了,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录讲解一下
考虑增值税是57330,不考虑57500对吗
考虑增值税是50000(1+17%) 不考虑是50000
我就是这里有点懵
不含税是5万 含税就是5万+5万×17%
我就是这里理解不清楚,它是不含税和增值税的,我这样理解对吗
我就是这里理解不清楚,它是不含税和增值税的,我这样理解对吗、
理解是对的,同学