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老师,金税盘服务费 10月份申报的时候填写了 附表四和增值税减免申报表。 现在11月份,附表四数据是自动带出有期初余额的。但是增值税减免申报表 是空白的,我需不需要填写 期初余额 跟附表四一样?

老师,金税盘服务费  10月份申报的时候填写了 附表四和增值税减免申报表。 现在11月份,附表四数据是自动带出有期初余额的。但是增值税减免申报表 是空白的,我需不需要填写 期初余额 跟附表四一样?
2019-12-13 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-13 13:43

10月份这笔服务费实际抵扣了吗?

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快账用户7694 追问 2019-12-13 14:03

没有 10月就填写了 本期发生额11月的附表4有数据自带的

没有
10月就填写了 本期发生额11月的附表4有数据自带的
没有
10月就填写了 本期发生额11月的附表4有数据自带的
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齐红老师 解答 2019-12-13 14:12

如果本月可以实际抵扣,在本期实际抵减税额栏填写数据。

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快账用户7694 追问 2019-12-13 14:55

没有要抵扣的,金税盘费用还是留底的

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齐红老师 解答 2019-12-13 14:57

如果没有实际抵扣,本期实际抵减税额栏不能填写数据,需要在期初余额栏填写数据。

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10月份这笔服务费实际抵扣了吗?
2019-12-13
需要交税才会体现, 第5列是不是形成期末数了?
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你好不需要抵扣的话,这么做可以的。
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