您好,是的,您的分录正确
老师,餐饮业小规模纳税人,开出去的餐费是 借:库存现金 贷:主营业务收入-餐费 应交税费-应交增值税销项税额 吗?
老师,餐饮业收到餐费的时候,确认主营业务收入,不需要做应交税费—应交增值税吗
老师,我想请教下,个体工商户的餐饮店,每季度开出了餐费发票,没有超过45万,我入账的时候时候是 借:银行存款 贷:主营业务业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 吗
老师,我们是小规模餐饮业,现在免税,会计分录怎么做,平时是咧:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费销项税
你好,餐饮小行业,公司是小规模纳税人,客人点餐都是扫码,每笔的营业款都划入公司银行账户,请问是不是到账的营业款都要作为无票收入做账报税,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做