您好 请问您没有开具发票的有没有确认收入 计算缴纳增值税
老师,就是像企业每个月的税负率,他不是销项减进项,然后再乘以一个增值税率吗?但是我这里是经营首饰店。他有些零售东西,对方是根本不要票的,那我这样又该怎么算呢?
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,像这种经营的内容哦,一般他是新企业的话,那用什么的记账方式啊?他这个注册资金是500万的,应该都是用那个一般纳税人的,对吧。因为像这种供应链管理,我好像不大明白,那你说销售,那些你就可以有成本那有消,有日有进,那供应链管理又是如何的做账啊。是做服务费吗?
老师,我想问一下,就是我们不是出口型企业嘛,然后那个我们也有部分一个内销,内销呢他们也是出口的,但是他们要的都是增值税专用发票,因为他们也用来做退税嘛,但是开的时候也没去了解那边是小规模呀,还是什么个体户,然后我们开了几家,他这个专票,因为他用来就是出口退税嘛,他是不是系统里面也都要做一个那个进项的抵扣啊,老师我担心的是也不知道他是什么样的一个企业,他要是不在系统里做这个进项的抵扣,那是不是就会形成一个滞留发票呀,对我们公司是不是有影响啊?
然后,咱们家增值税不缺,缺的是成本票,也就是企业所得税这一块儿,就是我跟您说一下之前的情况是,因为这样,就是咱们家可能之前那个一直差成本票,所以找回来的这些进项专票,可能先都入成本了,去抵扣企业所得税了,然后等到那个报税的时候,我去报增值税的时候,我再反过来去抵扣增值税,但是这一部分已经提前已经入成本了,就不能再二次结算成本了。老师这是怎么回事啊?
付银行短信费记入什么科目?
老师,请问销售公司自产自销的生猪增值免征,所得税免征吗。
您好老师,我公司收到投资方的承兑汇票做为投资款,票已收到,请问老师需要签什么手续吗?还是直接入实收资本就可以?
老师你好!请问下新厂2024年没有收入,然后有工资数26000元,申报2024年汇算清缴时,怎么填写招待费,不是取最小值填写吗,这个应该怎么填写为好
向银行借款签订一年的,要挂长期还是短期借款,到期一般是还会续签的
请问老师,我们是小规模纳税人符合小微企业标准,所得税确是25%,我在电子税务局里面能申请变更吗?在哪里申请?如果不能自行申请变更,需要打电话咨询当地税局?
我公司进项税额转出来了,然后一直没有处理,贷方有余额,这种怎么平账啊,就是交税就可以了吗?
老师汇算清缴提示这个是啥意思啊
我2024年12月的水电费做到了2025年1月份有什么影响
A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表 一、工资薪金支出 账载金额 劳务派遣金额 需要加进去吗?
我现在还没有开始做这个东西。就是他现在还是个体户,我想的是以后如果转为公司这方面主要什么问题,因为。我们现在就是想把他这个个体户转成公司,就怎样降低税负率,让企业节约税
请问是想成为一般纳税人还是小规模纳税人
做一般纳税人,因为我现在就是要说服的老板,然后改为一般纳税人,他就让我出个方案出来,然后中间到底有多少的区别在哪里?他能获得多少利润?就是对他来说,哪些方面有益。
1、一般纳税人容易与一般纳税人洽谈生意,通常大公司都是一般纳税人,因此生意能做得更加大。 2、一般纳税人的财务、税务、管理要求规范,财务人员要求高,可以减少经营风险、涉税风险。 3、一般纳税人取得增值税进项票可以抵扣,税负比较合理,毛利低一点的生意也可以做,因此生意也容易作大。 4、可以开具税率为13%的增值税发票,以供应客户的需求; 5、 可以享受出口退税〈在国内采购并取得13%的进项增值税发票的,按一点税率退税。〉 6、可以享受免,抵,退税; 7、 免税:出口免税,免征增值税。