你好,这个按收入的千分之五,实际发生额的60%,哪个小,按哪个。
老师你好,请问我们旧年11月份刚注册的新公司,到现在为止没发生任何的业务,但是在报去年最后一个季度企业所得税的时候有一个填写的资产总额写的800万,然后今年在企业所得税汇算清缴的时候年报和报表怎样填写申报呢?
老师你好,我们是小规模纳税人,去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销,导致在第一季度的凭证中涉及到“借:以前年度损益调整 贷:银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的,所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢?“载帐金额”是填写今年调整后的数额么?同样的情况还有主营业务成本,维修费,都该怎么填写表格呢?谢谢老师
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
老师好,想咨询一下关于就是交纳社保,我以前都是按最低基数4416填的缴费工资,现在发短信让按2024年月平均工资填写,我们都是按最低基数交纳,但是我自然人扣缴端申报的工资平均下来比4416高,那怎么办公司不给交这么高。我如果随便填小一点数,就想问一下这个和自然人申报工资比对吗?
老师,我们账套不能出报表,我自己查的2024.1-2024.12月的科目余额表,其中应付职工薪酬本年累计借方和贷方都没有数,本期发生也没有数,期初余额有11423.57元,期末余额11423.57元,,那我进行2024年的汇算清缴时,A105050表工资薪金支出写多少? 在这种情况下,2024 年汇算清缴时 A105050 表工资薪金支出应填写0 元。 因为在 2024 年 1 - 12 月期间,应付职工薪酬科目没有发生借方和贷方的业务,也就意味着当年没有实际发生工资薪金支出。虽然期初余额有 11423.57 元且期末余额相同,但这反映的是以前年度的情况,并非 2024 年当年的工资薪金支出,所以在填写 A105050 表时,工资薪金支出的税收金额和账载金额都应填 0 元。 那2024年第四季度的资产负债表中应付职工薪酬都是保险支出期末余额是11423.57元,是不是24年第四季度的报表错了,那我24年的年报报表也写的这个数,那怎么办,现在汇算清缴要是不写,会不会比对不通过
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。
收入是0,只有全年工资数,
你好,那就税收金额填0就行了。
好的,那招待费只需要填写账载金额,税收金额填写0,但是自动调增了,那福利费应该怎么填写,账载金额填写实际发生的数据,没有超过全年工资数14%,那税收金额需要填写吗,请问
你好,这个你收入是0,税收金额就是0了。
那福利费也是这样填写吗,
你好,福利费是工资的14%,跟收入无关了。
招待费账载金额与实际发生额就按2024年全年总计数填写是吧,只是税收金额填写0
你好,是的,就是这样了。
我刚才填写了,账载金额是填写有数字的,税收金额填写0,就自动变成调增金额了,是对的吗
你好,是的,是会调增
哦,那福利费账载金额与实际发生额我也是填写2024年全年数,也变成纳税调增了,也是这样吗
您好,你要看工资有多少,金额有多少。收入的14%以内是可以扣除了
招待费与福利费我填写了,但是都自动调增了,按理说,福利费不应该调增的啊,因为没有超全年工资的14%
你好,你截图发来看下。
你看下,老师,自动调增了福利费
你好,你自己将税收金额按14%计算填入。
这样吗,麻烦看下
你好,这个不对,你是不是没有填A105000 纳税调整项目明细表